<<Prvá   <Predošlá   1 z 12    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2012/179 230,09 € 31.12.2013 BYTOS s.r.o. Správa bytového domu 66
DF2012/180 297,55 € 09.01.2013 Marius Pedersen Komunálny odpad
DF2012/181 512,84 € 09.01.2013 Marius Pedersen Komunálny odpad
DF2012/182 39,84 € 08.01.2013 Surovský Peter - SEPOOS Práca s montážnou plošinou - oprava VO
DF2012/183 48,67 € 10.01.2013 Slovak Telekom telefón
DF2012/184 6,66 € 10.01.2013 Lindstrom Rohož
DF2012/185 534,1 € 10.01.2013 Marius Pedersen Prehŕňanie komunikácií a posyp.
DF2012/186 362,69 € 14.01.2013 ZSE Energia a.s. Elektrika - vyúčtovanie
DF2012/187 52,14 € 15.01.2013 Slovak Telekom telefón
DF2012/188 73,74 € 15.01.2013 ZSE Energia a.s. Elektrika vyúčtovanie DS
DF2012/189 40,1 € 15.01.2013 ZSE Energia a.s. Elektrika vyúčtovanie HZ
DF2013/1 55,2 € 08.01.2013 SOMI Trenčín Upgrade na rok 2013
DF2013/10 517,54 € 29.01.2013 RWE Gas Slovensko s.r.o. Plyn ocú, KD
DF2013/100 518,72 € 11.06.2013 Marius Pedersen Komunálny odpad
DF2013/101 121,8 € 12.06.2013 Peter Bulko - Autodielňa Oprava - Fiat Punto TN 513 CV.
DF2013/102 58,48 € 17.06.2013 Slovak Telekom telefón
DF2013/103 98,95 € 17.06.2013 Mountfield SK s.r.o. Oprava tranktorovej kosačky.
DF2013/104 52,28 € 21.06.2013 SH systém spol., s.r.o. Toner
DF2013/105 6,66 € 21.06.2013 Lindstrom Rohož
DF2013/106 55,02 € 25.06.2013 Trenčianske osvetové stredisko Trenčín Grafická úprava novín.

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 12    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: