<<Prvá   <Predošlá   1 z 12    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2013/1 55,2 € 08.01.2013 SOMI Trenčín Upgrade na rok 2013
DF2012/182 39,84 € 08.01.2013 Surovský Peter - SEPOOS Práca s montážnou plošinou - oprava VO
DF2012/181 512,84 € 09.01.2013 Marius Pedersen Komunálny odpad
DF2012/180 297,55 € 09.01.2013 Marius Pedersen Komunálny odpad
DF2012/185 534,1 € 10.01.2013 Marius Pedersen Prehŕňanie komunikácií a posyp.
DF2012/184 6,66 € 10.01.2013 Lindstrom Rohož
DF2012/183 48,67 € 10.01.2013 Slovak Telekom telefón
DF2012/186 362,69 € 14.01.2013 ZSE Energia a.s. Elektrika - vyúčtovanie
DF2013/2 49,43 € 15.01.2013 SH systém spol., s.r.o. Toner
DF2012/189 40,1 € 15.01.2013 ZSE Energia a.s. Elektrika vyúčtovanie HZ
DF2012/188 73,74 € 15.01.2013 ZSE Energia a.s. Elektrika vyúčtovanie DS
DF2012/187 52,14 € 15.01.2013 Slovak Telekom telefón
DF2013/3 11,3 € 16.01.2013 Poradca podnikateľa FS 2012 vyúčtovanie
DF2013/5 32,84 € 21.01.2013 ZSE Energia a.s. Elektrika
DF2013/4 317,09 € 21.01.2013 ZSE Energia a.s. Elektrika
DF2013/8 398 € 23.01.2013 Ing. Michal Muran M-Geo Geometrický plán - miestna komunikácia nová
DF2013/7 4,46 € 23.01.2013 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. Vodné ocú
DF2013/6 4,46 € 23.01.2013 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. Vodné cintorín
DF2013/9 55,37 € 25.01.2013 SH systém spol., s.r.o. Eset NOD32 Antivirus - predĺženie aktualizácie.
DF2013/10 517,54 € 29.01.2013 RWE Gas Slovensko s.r.o. Plyn ocú, KD

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 12    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: