<<Prvá <Predošlá 2 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/172 | 375,71 € | 14.11.2019 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 10/2019. |
DF2019/171 | 259,13 € | 13.11.2019 | Marius Pedersen a.s. | vývoz veľkoobjemového kontajnera - cintorín |
DF2019/170 | 10,61 € | 13.11.2019 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
DF2019/169 | 180,71 € | 11.11.2019 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
DF2019/168 | 61,08 € | 08.11.2019 | Slovak Telekom | Telefón - mobil |
DF2019/167 | 46,76 € | 08.11.2019 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
DF2019/166 | 224,47 € | 08.11.2019 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia |
DF2019/165 | 174,5 € | 08.11.2019 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn |
DF2019/164 | 26,4 € | 08.11.2019 | Poradca podnikateľa s.r.o. | Finančný spravodajca ročník 2020 |
DF2019/163 | 47,4 € | 04.11.2019 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom Toschiba e-Studio |
DF2019/162 | 420 € | 28.10.2019 | SPOLAUDIT s.r.o. | Práce súvisiace s auditom účtovnej závierky a |
DF2019/161 | 76,7 € | 28.10.2019 | BYTOS s.r.o. | výkon správy domu 66, fond opráv domu 66 za |
DF2019/160 | 90 € | 22.10.2019 | Miroslav Ďuráči | Vykonávanie činnosti autorizovaného bezpečtnostné- |
DF2019/159 | 7,49 € | 16.10.2019 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
DF2019/158 | 357,77 € | 15.10.2019 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 09/2019. |
DF2019/157 | 730,68 € | 15.10.2019 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 09/2019. |
DF2019/156 | 62,48 € | 11.10.2019 | Slovak Telekom | Telefón - mobil |
DF2019/155 | 38,4 € | 10.10.2019 | Gajdoš Gabriel - REPREZENT | Obecná vlajka obce 100x150cm vonkajšia |
DF2019/154 | 45,92 € | 09.10.2019 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
DF2019/153 | 60 € | 09.10.2019 | Ing. Ján Chudý - LTDesing | Údržba a aktualizáciu web stránky www.opatovce.sk. |