<<Prvá <Predošlá 1 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/193 | 76,7 € | 02.01.2020 | BYTOS s.r.o. | výkon správy domu 66, fond opráv domu 66 za |
DF2019/194 | 280 € | 02.01.2020 | JUDr. Anetta Klestincová | Poskytnutie právnych služieb - vypracovanie |
DF2019/195 | 47,4 € | 07.01.2020 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom Toschiba e-Studio |
DF2019/196 | 50,5 € | 09.01.2020 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
DF2019/197 | 707,81 € | 10.01.2020 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia |
DF2019/198 | 72,16 € | 10.01.2020 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia nová HZ |
DF2019/199 | 61,56 € | 13.01.2020 | Slovak Telekom | Telefón - mobil |
DF2019/200 | 4,37 € | 13.01.2020 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
DF2019/201 | 331,38 € | 13.01.2020 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 12/2019. |
DF2019/202 | 683,02 € | 13.01.2020 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 12/2019. |
DF2019/203 | 120 € | 13.01.2020 | PN print s.r.o. | Tlač Obecné noviny |
DF2019/204 | 205,63 € | 13.01.2020 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
DF2019/205 | 32,57 € | 14.01.2020 | Poradca podnikateľa s.r.o. | Finančný spravodaj 2019 |
DF2019/206 | 89,05 € | 16.01.2020 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn - vyúčtovanie |
DF2020/1 | 57,6 € | 07.01.2020 | SOMI Trenčín | Upgrade na rok 2020 |
DF2020/10 | 191,7 € | 06.02.2020 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn - vyúčtovanie |
DF2020/100 | 200 € | 01.07.2020 | MADE s.r.o. | Systémová podpora URBIS (1.7.2020-30.06.2021) |
DF2020/101 | 30 € | 07.07.2020 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom Toschiba e-Studio |
DF2020/102 | 49,86 € | 09.07.2020 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
DF2020/103 | 751,69 € | 10.07.2020 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 06/2020. |
<<Prvá <Predošlá 1 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko