<<Prvá <Predošlá 1 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2026/15 | 98,4 € | 06.02.2026 | A JE TO s.r.o. | Zimná údržba ciest a miestnych komunikácií |
| DF2026/49 | 77,45 € | 26.03.2026 | BYTOS s.r.o. | výkon správy domu 66, fond opráv 66 za 02/2026 |
| DF2026/26 | 77,45 € | 24.02.2026 | BYTOS s.r.o. | výkon správy domu 66, fond opráv 66 za 01/2026 |
| DF2025/229 | 77,45 € | 07.01.2026 | BYTOS s.r.o. | výkon správy domu 66, fond opráv 66 za 11/2025 |
| DF2025/228 | 77,45 € | 07.01.2026 | BYTOS s.r.o. | výkon správy domu 66, fond opráv 66 za 12/2025 |
| DF2026/42 | 349 € | 17.03.2026 | CBS spol., s.r.o. | Letecké fotografie |
| DF2026/57 | 210,29 € | 09.04.2026 | Energetika Slovensko a.s. | Elektrická energia |
| DF2026/51 | 323,8 € | 08.04.2026 | Energetika Slovensko a.s. | Plyn |
| DF2026/35 | 210,29 € | 09.03.2026 | Energetika Slovensko a.s. | Elektrická energia |
| DF2026/34 | 323,8 € | 09.03.2026 | Energetika Slovensko a.s. | Plyn |
| DF2026/3 | 210,29 € | 19.01.2026 | Energetika Slovensko a.s. | Elektrická energia |
| DF2026/18 | 210,29 € | 09.02.2026 | Energetika Slovensko a.s. | Elektrická energia |
| DF2026/16 | 323,8 € | 06.02.2026 | Energetika Slovensko a.s. | Plyn |
| DF2025/239 | 277,54 € | 16.01.2026 | Energetika Slovensko a.s. | Plyn - vyúčtovanie |
| DF2026/43 | 307,5 € | 19.03.2026 | HALMEX - MG s.r.o. | Rekultivácia a regenerácia drevín a kríkov v |
| DF2026/28 | 510,22 € | 02.03.2026 | HomeGym s.r.o. | Bateria k AED defibrilárot |
| DF2025/238 | 90 € | 14.01.2026 | Ing. Katarína Čipková | Vykonávanie činnosti bezpečnostného technika a |
| DF2026/53 | 98,89 € | 08.04.2026 | JURA TERRA s.r.o. | Zber použitých textílií, odevov a obuvy MAREC |
| DF2026/27 | 81,18 € | 04.03.2026 | JURA TERRA s.r.o. | Zber použitých textílií, odevov a obuvy FEBRUÁR |
| DF2026/10 | 81,55 € | 03.02.2026 | JURA TERRA s.r.o. | Zber použitých textílií, odevov a obuvy JANUÁR |
<<Prvá <Predošlá 1 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko