<<Prvá <Predošlá 9 z 26 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2020/291 | 237,67 € | 22.07.2020 | Sepos, v.o.s. | Údržba a serv.prehl.kotlov-MŠ,KD |
DF2020/323 | 235,01 € | 31.08.2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Spotreba vody 8 bj. |
DF2020/22 | 230,09 € | 29.01.2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Spotreba vody KD |
DF2020/249 | 228,09 € | 22.06.2020 | CliniPhrma s.r.o. | Masky tvárové FM4, KN95 |
DF2020/41 | 224,46 € | 12.02.2020 | Rozhlas a televízia Slovenska | Ročné poplatky RTVS |
DF2019/467 | 221,54 € | 10.01.2020 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie blikačky |
DF2020/135 | 219,6 € | 24.03.2020 | Profitex.com s.r.o. | Konštrukcia veľkonočné ozdoby |
DF2020/475 | 216 € | 14.12.2020 | ITES Vranov, s.r.o. | Laboratórny nábytok do ZOS |
DF2020/266 | 215 € | 06.07.2020 | ZSE Energia, a. s. | Záloha elek.energie bytovka 145 |
DF2020/11 | 215 € | 17.01.2020 | ZSE Energia, a. s. | Záloha elek.energie bytovka 145 |
DF2020/440 | 214,8 € | 01.12.2020 | Komodus s.r.o. | Rekonštrukcia MŠ |
DF2020/231 | 210 € | 08.06.2020 | TEXO štúdio, spol. s r.o. | Tabuľa označenie projektu EÚ/MŠ |
DF2020/23 | 209,17 € | 29.01.2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Spotreba vody ZOS |
DF2020/448 | 205,2 € | 04.12.2020 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie OU 11/2020 |
DF2019/469 | 202,63 € | 10.01.2020 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie OU 12/2019 |
DF2020/278 | 202,4 € | 14.07.2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Spotreba vody KD |
DF2020/409 | 201,86 € | 09.11.2020 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie OU 10/2020 |
DF2020/415 | 201,2 € | 09.11.2020 | Kopaničiarska odp.spoloč. | Zneškodnenie komunálneho odpadu |
DF2020/47 | 199,5 € | 17.02.2020 | Orange Slovensko a.s. | Telefónne poplatky mobilné |
DF2020/383 | 199,5 € | 15.10.2020 | Orange Slovensko a.s. | Telefónne poplatky mobilné |