<<Prvá   <Predošlá   8 z 13    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF113/2024 110 € 22.03.2024 Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky Školne za základnú prípravu členov HJ
DF112/2024 120,23 € 22.03.2024 SAKSON - BETÓN, s. r. o. Kamenivo - komunikácie
DF111/2024 375,44 € 22.03.2024 CECH Company s.r.o. Kancelársky materiál - voľby prezidenta SR
DF110/2024 981,62 € 22.03.2024 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina 2024/02 - vyúčtovanie OU, KD, OKVS
DF109/2024 142,8 € 20.03.2024 FCC Slovensko, s.r.o. Doprava, skartácia dokumentov
DF108/2024 225,33 € 20.03.2024 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina 2024/02 - vyúčtovanie VO
DF107/2024 98 € 19.03.2024 AUTOS Žilina, s.r.o. Kontrola obmedzovača vozidla na zber TKO
DF106/2024 230,77 € 15.03.2024 Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky
DF105/2024 919,15 € 15.03.2024 GAJAR, s.r.o. Kamenivo - komunikácie
DF104/2024 96886,12 € 15.03.2024 STAVOSPOL, spol. s r.o. Práce - Predĺženie siete verejného vodovodu a
DF103/2024 1800 € 15.03.2024 OPŽP SK, s. r. o. Vvypracovanie žiadosti o NFP z OP - názov
DF102/2024 820 € 15.03.2024 Organizácia pre kultúru a verejné služby Služby - čistenie ČOV, návoz štiepky
DF101/2024 1039,14 € 13.03.2024 Združenie TKO Semeteš n.o. Triedenie a spracovanie separovanej zložky KO
DF100/2024 745,16 € 12.03.2024 K - store, s.r.o. Materiálové výdavky
DF099/2024 38,4 € 12.03.2024 SLOVGRAM Autorska odmena
DF098/2024 824,37 € 12.03.2024 NATUR-PACK, a.s. Na základe Zmluvy o zabezpečení systému finan.
DF097/2024 57,6 € 12.03.2024 SH systém, spol. s r.o. Služba zverejnenie
DF096/2024 3200,19 € 12.03.2024 WOOD ENERGY s.r.o. Uloženie odpadu, poplatok
DF095/2024 6,6 € 11.03.2024 Internet Mall Slovakia s.r.o. Kábel - daňový úsek
DF094/2024 41,5 € 11.03.2024 Internet Mall Slovakia s.r.o. Držiak na monitor - daňový úsek

  <<Prvá   <Predošlá   8 z 13    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: