<<Prvá   <Predošlá   1 z 14    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF661/2025 2213,94 € 20.01.2026 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina 2025/12 - vyúčtovanie OU, KD, OKVS, VO
DF660/2025 787,26 € 20.01.2026 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina 2025/12 - vyúčtovanie VO
DF659/2025 1396,3 € 13.01.2026 MIM, s.r.o. Používanie systému ESONA - 10,11,12/2025
DF658/2025 1485,23 € 12.01.2026 H-P TRADE s. r. o. Preprava materiálu na komunikácie
DF657/2025 270 € 12.01.2026 Terézia Turiaková Výroba správ, kamerovanie
DF656/2025 7109,95 € 12.01.2026 WOOD ENERGY s.r.o. Uloženie odpadu, poplatok
DF655/2025 30,75 € 12.01.2026 Lindström, s.r.o. Prenájom rohoží
DF654/2025 234,8 € 05.01.2026 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina 2025/12 - vyúčtovanie bytovky, AZ, HZ,
DF653/2025 590,4 € 05.01.2026 Advokátska kancelária JUDr. Stopka, JUDr. Cisarík s.r.o. Právne služby II.polrok 2025
DF261/2026 418,2 € 27.05.2026 JRK Slovensko s.r.o. Služby - JRK Digital odpady - 2026/4
DF260/2026 977,25 € 26.05.2026 Thermomont s.r.o. Oprava teplej vody - MŠ Fojstvo
DF259/2026 84,99 € 26.05.2026 Thermomont s.r.o. Oprava poškodeného potrubia - ZŠ M.M
DF258/2026 132,84 € 26.05.2026 Thermomont s.r.o. Hasičská zbrojnica - servisné práce, vyčistenie
DF257/2026 108,35 € 26.05.2026 BTM s.r.o. Materiál - kultúrny dom
DF256/2026 943,33 € 26.05.2026 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. Vodné, stočné KD, ZS
DF255/2026 140,64 € 26.05.2026 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. Vodné, stočné pódium, verejné WC, Dom smútku
DF254/2026 820 € 22.05.2026 Organizácia pre kultúru a verejné služby Služby - čistenie ČOV, návoz štiepky
DF253/2026 848,7 € 20.05.2026 MIRACI elektro plus, s.r.o. Revízie elektro - kultúrny dom, ZŠ M. Mravca
DF252/2026 316,07 € 20.05.2026 SAKSON P+V, s.r.o. Kanalizácia Fojstvo - betonová zmes,
DF251/2026 2091 € 20.05.2026 Urbion sk, s. r. o. Prerokovanie návrhu zmeny a doplnku UPN-O

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 14    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: