<<Prvá   <Predošlá   2 z 15    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
20170211 679,2 € 24.11.2017 Zepelin, s.r.o. servis detského ihriska
20170163 120 € 22.09.2017 Zepelin, s.r.o. kontrola detských ihrísk
20170109 680 € 27.06.2017 VRTY - Mont s.r.o OŠK studňa
20170095 200 € 01.06.2017 VO-TOR s.r.o. Pri tratií 15/A VO-strecha ZŠ
20170073 1020 € 27.04.2017 Veríme v Zábavu s.r.o. lavičky
20170175 350 € 10.10.2017 Verea s.r.o. služby verejné obstarávanie - opravy strechy KM
20170153 400 € 06.09.2017 Verea s.r.o. vypracovanie žiadosti o poskytnutí dotácie- hasiči
20170108 90 € 26.06.2017 Verea s.r.o. služby VO
20170098 400 € 07.06.2017 Verea s.r.o. VO rozhlas
20170012 1500 € 23.01.2017 Verea s.r.o. VO bytovka
20170179 252,08 € 13.10.2017 UNIONTEX TRADE s.r.o. ZPOZ - vítanie detí
20170204 28,49 € 10.11.2017 TVK a.s. TJ vodné
20170195 4,57 € 03.11.2017 TVK a.s. KM vodné, stočné
20170194 89,15 € 03.11.2017 TVK a.s. KD vodné, stočné
20170193 6,86 € 03.11.2017 TVK a.s. KD vodné, stočné
20170192 4,56 € 03.11.2017 TVK a.s. DS vodné
20170135 91,44 € 07.08.2017 TVK a.s. vodné a stočné
20170134 22,79 € 03.08.2017 TVK a.s. vodné
20170133 10,25 € 03.08.2017 TVK a.s. vodné
20170132 70,86 € 03.08.2017 TVK a.s. vodné a stočné

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 15    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: