<<Prvá   <Predošlá   2 z 15    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
20170134 22,79 € 03.08.2017 TVK a.s. vodné
20170133 10,25 € 03.08.2017 TVK a.s. vodné
20170095 200 € 01.06.2017 VO-TOR s.r.o. Pri tratií 15/A VO-strecha ZŠ
201705 5978,96 € 11.05.2017 SEPOOS s.r.o. Surovský Peter VO úpravy
20170098 400 € 07.06.2017 Verea s.r.o. VO rozhlas
20170248 283,88 € 31.12.2017 ZSE Energia a.s. VO el. energia 2017
20170012 1500 € 23.01.2017 Verea s.r.o. VO bytovka
20170096 225 € 01.06.2017 MŠK Slovan úprava ihriska
20170181 1450,88 € 19.10.2017 PROMEL s.r.o. úprava el.inštalácie a merania v budove OcÚ
20170230 588 € 13.12.2017 ZPK s.r.o. údržba miestnych komunikácií
20170231 768 € 13.12.2017 ZPK s.r.o. údržba KD
20170229 420 € 13.12.2017 ZPK s.r.o. údržba cintorína
20170124 98 € 17.07.2017 IVES Org.pre informatiku verejnej správy účtovníctvo
20170089 1058,01 € 29.05.2017 Marius Pedersen a.s. triedený odpad
20170105 231,36 € 16.06.2017 Prime Consulting s.r.o. toner
20170066 105 € 24.04.2017 Prime Consulting s.r.o. toner
20160227 110,4 € 10.01.2017 Prime Consulting s.r.o. toner
20170204 28,49 € 10.11.2017 TVK a.s. TJ vodné
20170139 24,76 € 10.08.2017 Slovak Telekom a.s. telefónne poplatky
20170232 77,72 € 13.12.2017 Orange Slovakia a.s. telefón 11/2017

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 15    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: