Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 4 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
35/2019 | 38,6 € | 08.04.2019 | Slovak Telekom a.s. | zálohová faktúra |
34/2019 | 626,58 € | 04.04.2019 | UP SLOVENSKO s.r.o | stravné lístky na rok 2019 |
33/2019 | 362,35 € | 04.04.2019 | SPP a.s. | zálohová faktúra 04/2019 |
36/2019 | 242,11 € | 02.04.2019 | EKO HUNKA s.r.o | vývoz TKO 03/2019 |
32/2019 | 86 € | 02.04.2019 | SPP a.s. | zálohová faktúra |
31/2019 | 55,6 € | 01.04.2019 | Ing. Miroslav Sukeník - KOPEX | známky a krúžky pre psov |
30/2019 | 119,4 € | 19.03.2019 | POSAM s.r.o | technická podpora- PC |
29/2019 | 181,96 € | 16.03.2019 | TEDOS s.r.o | plošina |
028/2019 | 18 € | 13.03.2019 | SIGNO, s.r.o | vlajka EÚ |
27/2019 | 362,35 € | 07.03.2019 | ZSE ENERGIA a.s | zálohová faktúra 03/2019 |
26/2019 | 38,64 € | 06.03.2019 | SLOVAK TELEKOM a.s | telekomunikačné služby 02/2019 |
25/2019 | 196,42 € | 05.03.2019 | EKO HUNKA s.r.o | vývoz TKO 02/2019 |
24/2019 | 11,66 € | 04.03.2019 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | vyúčtovacia faktúra- škôlka |
23/2019 | 20,73 € | 04.03.2019 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | vyúčtovacia faktúra |
22/2019 | 1 € | 04.03.2019 | SLOVAK TELEKOM a.s | Gigaset A220 - pevná linka |
21/2019 | 158 € | 04.03.2019 | SPP a.s. | zálohová faktúra 03/2019 |
20/2019 | 11 € | 14.02.2019 | REGIONALNE ZDRUZENIE MIEST A OBCI | publikácia |
19/2019 | 162,06 € | 07.02.2019 | KOVÁČIK s.r.o | kontrola, oprava a tlaková skúška hasiacich prístrojov a hadíc |
18/2019 | 362,35 € | 07.02.2019 | ZSE ENERGIA a.s | zálohová faktúra 02/2019 |
17/2019 | 31,12 € | 07.02.2019 | CONNECT - Ing. Zsolt Marczibal | kancelárske potreby |