Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 1 z 3 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
F 2023/9 | 42 € | 07.02.2023 | SOMI Trenčín spol s.r.o | školenie SOMI |
F 2023/8 | 38,59 € | 06.02.2023 | Slovak Telekom a.s. | poplatky za telekomunikačné služby 01/2023 |
F 2023/7 | 574 € | 03.02.2023 | SPP a.s. | zálohová platba 01/2023 |
F 2023/6 | 38,4 € | 02.02.2023 | SLOVGRAM | ročný poplatok |
F 2023/5 | 266,77 € | 01.02.2023 | ZSE energia a.s. | zálohová platba 01/2023 |
F 2023/42 | 464,76 € | 05.06.2023 | TEDOS s.r.o | odvoz a zneškodnenie odpadu 05/2023 |
F 2023/41 | 38,59 € | 05.06.2023 | Slovak Telekom a.s. | poplatky za telekomunikačné služby 05/2023 |
F 2023/40 | 48 € | 02.06.2023 | SPP a.s. | zálohová platba 06/2023 |
F 2023/4 | -236,47 € | 18.01.2023 | SPP a.s. | ročné vyúčtovanie preplatok |
F 2023/39 | 400 € | 24.05.2023 | Ing. Sylvia Augustínová | Auditorske služby |
F 2023/38 | 106,9 € | 22.05.2023 | Ladislav Hanko ml. | oprava vodovodného rozvodu na kultúrnom dome |
F 2023/37 | 72,24 € | 22.05.2023 | Tomáš Mikula - ELMIK | kontrola a oprava rozhlasu |
F 2023/36 | -73,54 € | 19.05.2023 | ZSE energia a.s. | vyúčtovacia faktúra s. č. 131 |
F 2023/35 | 106,75 € | 10.05.2023 | ZSE energia a.s. | vyúčtovacia faktúra s.č. 106 |
F 2023/34 | 319,44 € | 09.05.2023 | TEDOS s.r.o | vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu 04/2023 |
F 2023/33 | 266,77 € | 05.05.2023 | ZSE energia a.s. | zálohová platba 05/2023 |
F 2023/32 | 91,2 € | 05.05.2023 | Ing. Vlastimil Klucha | kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov |
F 2023/31 | 38,59 € | 04.05.2023 | Slovak Telekom a.s. | poplatky za telekomunikačné služby 04/2023 |
F 2023/30 | 114 € | 03.05.2023 | SPP a.s. | zálohová platba 05/2023 |
F 2023/3 | 18,1 € | 17.01.2023 | Ladislav Sýkora- L.S. | Slovenská vlajka hrubá 150x100 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 3 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko