Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 18 z 37 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2020/365 | 14,4 € | 06.07.2020 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia Beckovská č. 402 - 3.Q |
DF2020/364 | 5,94 € | 06.07.2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,cintorín Tr.Turná 11.01.2020-26.06.2020 |
DF2020/363 | 4,75 € | 06.07.2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,cintorín Hámre 14.1.2020-29.6.2020 |
DF2020/362 | 4,75 € | 06.07.2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,KD Hámre 16.01.2020-29.06.2020 |
DF2020/361 | 36,46 € | 06.07.2020 | Poľnohospodárske družstvo Trenčianska Turná | voda TJ Slovan 1.polrok 2020 |
DF2020/360 | 204,48 € | 06.07.2020 | SH system, spol.s.r.o. | Vyúčtovanie prác nad mesačný paušál |
DF2020/359 | 2040 € | 06.07.2020 | DAJKY s.r.o. | Fakturujeme Vám inštaláciu povrchu z lietej gumy |
DF2020/358 | 2530,89 € | 06.07.2020 | FIRE System | Fakturujeme Vám pracovné oblečenie a |
DF2020/357 | 119,36 € | 06.07.2020 | Slovak Telekom a.s. | telefón DSS,OcÚ 6/2020 |
DF2020/356 | 34,75 € | 03.07.2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,stočné ZS č.123 09.03.2020-24.06.2020 |
DF2020/355 | 81,9 € | 03.07.2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,stočné KD č.86 29.05.2020-24.06.2020 |
DF2020/354 | 81,9 € | 03.07.2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,stočné OD č.29 09.01.2020-24.06.2020 |
DF2020/353 | 4,75 € | 03.07.2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,Kušnierovec č.404 20.04.2020-22.06.2020 |
DF2020/352 | 745 € | 03.07.2020 | Marius Pedersen a.s. | znešk. odp. 200201 biolog. odpad,200307 obj.odpad |
DF2020/351 | 25,2 € | 03.07.2020 | ERES property,s.r.o. | Fakturujeme Vám správu DSS BD 829 6/2020 |
DF2020/350 | 6052,4 € | 02.07.2020 | PEMAL, s.r.o. | Fakturujeme Vám stavebné práce podľa súpisu |
DF2020/349 | 8,3 € | 02.07.2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,býv.pošta č.232 08.01.2020-23.06.2020 |
DF2020/348 | 20 € | 02.07.2020 | Regionálne združenie MOSP | Samosprávny deň 16.7. 2020 |
DF2020/589 | 650 € | 01.07.2020 | VEREA,s.r.o. | Fakturujeme Vám realizáciu VO akcia: |
DF2020/347 | 2925,12 € | 01.07.2020 | Základná škola s materskou školou Samuela Timona | strava klienti DSS 6/2020 |
<<Prvá <Predošlá 18 z 37 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko