Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 38 z 38 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/923 | 279,28 € | 08.01.2025 | ZSE Energia, a.s. | elektrina-Dom smútku (Veľké Stankovce 890):12/24 |
| DF2024/922 | 37,6 € | 08.01.2025 | ZSE Energia, a.s. | elektrina-OPS (Malé Stankovce 409):12/24 (112 kWh) |
| DF2024/921 | 158,95 € | 08.01.2025 | TVK a.s. | vývoz odpadových vôd 12/24 (67 m3) |
| DF2024/920 | 301,71 € | 07.01.2025 | Slovak Telekom, a.s. | telefóny mobilné+internet:12/24 |
| DF2024/918 | 231,9 € | 07.01.2025 | JURA TERRA s. r. o. | zabezpečenie zhodnotenia použiteľného šatstva |
| DF2024/917 | 198,05 € | 07.01.2025 | Slovak Telekom, a.s. | internet:12/24 |
| DF2024/916 | 5625,42 € | 07.01.2025 | Dežerická EKO, s.r.o. | likvidácia komunálneho odpadu 11224 |
| DF2025/2 | 71,34 € | 03.01.2025 | SOMI Trenčín, spol. s r.o. | servis programu MZDY 01-04/2025 |
| DF2025/1 | 49,2 € | 03.01.2025 | ISIT Slovakia, s.r.o. | ochrana osobných údajov:1/2025 |
| DF2024/915 | 464,64 € | 03.01.2025 | TVK a.s. | vodné+stočné-SD:1.11.2024-31.12.2024 |
| DF2024/914 | 157,26 € | 03.01.2025 | TVK a.s. | vodné+stočné-MŠ prístavba:1.11.2024-31.12.2024 |
| DF2024/913 | 57,19 € | 03.01.2025 | TVK a.s. | vodné+stočné-Zdravotné stredisko:1.11.-31.12.2024 |
| DF2024/912 | 3,58 € | 03.01.2025 | TVK a.s. | vodné,stočné-PO:1.11.2024-31.12.2024 |
| DF2024/911 | 12,11 € | 03.01.2025 | TVK a.s. | vodné-Dom smútku:1.11.2024-31.12.2024 |
| DF2024/910 | 6,92 € | 03.01.2025 | TVK a.s. | vodné-OPS:1.11.2024-31.12.2024 |
| DF2024/908 | 75,06 € | 03.01.2025 | TVK a.s. | vodné+stočné-OcÚ:1.11.2024-31.12.2024 |
<<Prvá <Predošlá 38 z 38 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko