Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 1 z 8 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2026/122 | 288658,37 € | 12.03.2026 | HYDROS s.r.o. | Stavebné práce na stavbe : |
| DF2026/121 | 66,55 € | 12.03.2026 | Ondrej Jaso - MAR | Elektronický pomerový rozdeľovač |
| DF2026/120 | 809,66 € | 12.03.2026 | Palatin | Všeobecný materiál z réžie šj |
| DF2026/119 | 2443,89 € | 12.03.2026 | Borina EKOS s.r.o. | Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu |
| DF2026/118 | 499,38 € | 12.03.2026 | BUKNA, advokátska kancelária, s.r.o. | Právne služby |
| DF2026/117 | 172,2 € | 12.03.2026 | JUDr. Andrej Jaroš | Právne služby - rokovanie so spoločnosťou vo veci |
| DF2026/116 | 113,2 € | 12.03.2026 | Energetika Slovensko a.s. | ZSE vyúčtovanie el. energia obecný úrad 2/2026 |
| DF2026/115 | 211,93 € | 12.03.2026 | Energetika Slovensko a.s. | ZSE vyúčtovanie el. energia VO 2/2026 |
| DF2026/114 | 76,52 € | 12.03.2026 | Energetika Slovensko a.s. | ZSE vyúčtovanie el. energie budova materskej školy |
| DF2026/113 | 7,41 € | 12.03.2026 | Energetika Slovensko a.s. | ZSE vyúčtovanie el. energia RZP 2/2026 |
| DF2026/112 | 68,92 € | 12.03.2026 | Energetika Slovensko a.s. | ZSE vyúčtovanie el. energia VO 2/2026 |
| DF2026/111 | 35,42 € | 12.03.2026 | JAREMAS, s.r.o. | Papierové misky 100ks |
| DF2026/110 | 29 € | 12.03.2026 | O2 Slovakia s.r.o. | Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta) |
| DF2026/109 | 298,86 € | 11.03.2026 | Martin Kyselica | Oprava skratového vedenia na verejnom osvetlení |
| DF2026/99 | 90 € | 05.03.2026 | Energetika Slovensko a.s. | Opakované dodanie - plyn zdravotné stredisko |
| DF2026/98 | 70 € | 05.03.2026 | Energetika Slovensko a.s. | Opakované dodanie - plyn zdravotné stredisko |
| DF2026/97 | 3532,42 € | 05.03.2026 | Energetika Slovensko a.s. | Opakované dodanie - plyn - materská škola, |
| DF2026/96 | 501,84 € | 05.03.2026 | RalCom spol. s .r.o. | Eset Small Business Security |
| DF2026/106 | 637,29 € | 05.03.2026 | Energetika Slovensko a.s. | Vyúčtovacia Fa za odber elektrickej energie 2/2026 |
| DF2026/105 | 216,12 € | 05.03.2026 | Energetika Slovensko a.s. | Opakované dodanie el. energie Kultúrny dom |
<<Prvá <Predošlá 1 z 8 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko