Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 13 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2024/ŠJ006 | 81,62 € | 27.02.2024 | Lacnea Slovakia s.r.o. | ŠJ - nákup potravín |
DF2024/ŠJ004 | 155,48 € | 27.02.2024 | NICOL ONE, s.r.o. | ŠJ - nákup potravín |
DF2024/51 | 119 € | 26.02.2024 | iMwell s.r.o. | Súhrnné správy na rok 2024 |
DF2024/50 | 187 € | 19.02.2024 | Mobilne Planetarium | MŠ - Vzdelávací program |
DF2024/49 | 3807,16 € | 16.02.2024 | VELES profi-group s.r.o. | KD - brúsenie, lakovanie podlahy |
DF2024/47 | 34,8 € | 15.02.2024 | WebHouse s.r.o. | Aktualizácia web stránky |
DF2024/48 | 124,72 € | 14.02.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby 01/24 |
DF2024/46 | 534,89 € | 13.02.2024 | Marius Pedersen a.s. | zneškodnenie KO 01/24 |
DF2024/45 | 1224,19 € | 13.02.2024 | Marius Pedersen a.s. | vývoz KO 01/24 |
DF2024/44 | 42 € | 12.02.2024 | Euro TRADING, s.r.o. | Ochrana osobných údajov 02/24 |
DF2024/43 | 39,9 € | 12.02.2024 | Houseland s.r.o. | KD - interierové vybavenie |
DF2024/42 | 117,53 € | 08.02.2024 | ZSE Energia a.s. | OcÚ - el. energia 01/24 |
DF2024/41 | 53,03 € | 08.02.2024 | ZSE Energia a.s. | Bar - EE 01/24 |
DF2024/40 | 197,25 € | 08.02.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby 01/24 |
DF2024/39 | 46,8 € | 08.02.2024 | Inta s.r.o. | Odber kuchynského odpadu 01/24 |
DF2024/38 | 15 € | 08.02.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | Bar - plyn 02/24 |
DF2024/37 | 9,1 € | 08.02.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | ZŠ - plyn 02/24 |
DF2024/36 | 2238,6 € | 08.02.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | OcÚ, MŠ, KD - plyn 02/24 |
DF2024/35 | 45 € | 07.02.2024 | Miroslav Ďuráči | výkon BT 01/24 |
DF2024/ŠJ005 | 476,72 € | 05.02.2024 | Halimex s.r.o. | ŠJ - nákup potravín |
<<Prvá <Predošlá 13 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko