Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 15 z 21 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2024/112 | 45720 € | 03.05.2024 | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | Kompostéry pre celú dedinu |
DF2024/111 | 19,15 € | 03.05.2024 | Elis Textile Care SK s.r.o. | OcÚ, KD - pranie rohoží 04/24 |
DF2024/110 | 162,54 € | 03.05.2024 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom kopírky 04/24 |
DF2024/ŠJ010 | 156,04 € | 02.05.2024 | NICOL ONE, s.r.o. | ŠJ - nákup potravín |
DF2024/109 | 791,75 € | 02.05.2024 | SE - energetické služby, s.r.o. | VO - koncesia |
DF2024/ŠJPPA007 | 119,78 € | 30.04.2024 | LUNYS, s.r.o. | ŠJ - nákup potravín PPA |
DF2024/108 | 1,02 € | 30.04.2024 | ZSE Energia a.s. | BAR - EE 03/24 opravná FA |
DF2024/ŠJ009 | 480,02 € | 29.04.2024 | Halimex s.r.o. | ŠJ - nákup potravín |
DF2024/107 | 60 € | 29.04.2024 | Ing. Ján Chudý - LTDesign | Údržba a aktualizácia web stránky - 1Q/24 |
DF2024/106 | 29995,79 € | 29.04.2024 | PEMAL, s.r.o. | Rekonštrukcia MK |
DF2024/ŠJPPA008 | 224,53 € | 26.04.2024 | Tatranská mliekareň a.s. | ŠJ - nákup potravín PPA |
DF2024/105 | 484,69 € | 25.04.2024 | Marius Pedersen a.s. | Veľkobjemový kontajner - vývoz |
DF2024/104 | 296,42 € | 24.04.2024 | Alza.sk s.r.o. | MŠ - tlačiareň |
DF2024/103 | 6,53 € | 23.04.2024 | ZSE Energia a.s. | OcÚ - EE 03/24 opravná FA |
DF2024/102 | 600 € | 22.04.2024 | Mgr. Mária Bulková, advokát | Právne služby I.Q 2024 |
DF2024/101 | 162,36 € | 18.04.2024 | Mgr. Miloš Podmanický-SOMI | MŠ - čistenie a pranie 04/24 |
DF2024/98 | 167,35 € | 12.04.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby 03/24 |
DF2024/99 | 1350,34 € | 11.04.2024 | Marius Pedersen a.s. | vývoz KO 03/24 |
DF2024/100 | 649,8 € | 11.04.2024 | Marius Pedersen a.s. | zneškodnenie KO 03/24 |
DF2024/97 | 45 € | 10.04.2024 | Miroslav Ďuráči | výkon BT 03/24 |
<<Prvá <Predošlá 15 z 21 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko