Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Základná škola Čierne - Ústredie
<<Prvá <Predošlá 2 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
117/2023 | 734,5 € | 28.09.2023 | TAKTIK, vydavateľstvo s.r.o. | Učebnice pre .5-9. roč. ZŠ |
118/2023 | 45,6 € | 02.10.2023 | osobnyudaj.sk s.r.o. | Vykon zodpovednej osoby za 10/2023 |
119/2023 | 38,78 € | 02.10.2023 | Ing. Juraj Halama -Učebné pomôcky s.r.o. | Nahradne diely na opravu tabule |
12/2023 | 25,3 € | 06.02.2023 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Prenájom rohoží |
120/2023 | 70,61 € | 02.10.2023 | SEVAK a.s. | Vodné, stočné |
121/2023 | 20,7 € | 04.10.2023 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Prenájom rohože |
122/2023 | 411 € | 09.10.2023 | Ľubomíra Klušáková | Všeobecný materiál |
123/2023 | 45,6 € | 09.10.2023 | Slovak Telekom a.s. | Telekomunikačné služby |
124/2023 | 97,5 € | 09.10.2023 | Vydavateľstvo DON BOSCO | Učebnice pre 1.-4. roč. ZŠ |
125/2023 | 768 € | 09.10.2023 | Materská škola | Príspevok zamestnávateľa na stravovanie 9/2023 |
126/2023 | 240 € | 09.10.2023 | Materská škola | Príspevok SF na stravovanie zamestnancov 09/2023 |
127/2023 | 129,84 € | 10.10.2023 | Juraj Svrček UNI JAS | Všeobecný materiál |
128/2023 | 1272,4 € | 16.10.2023 | Stredoslovenská energetika a.s. | Vyúčtovanie elektrickej energie za 9/2023 |
129/2023 | 879,9 € | 16.10.2023 | OBASPro.s.r.o. | Kosačka |
13/2023 | 483 € | 07.02.2023 | Jozefína Harvanová | Stravovanie žiakov počas lyžiarskeho kurzu |
130/2023 | 145 € | 17.10.2023 | Slavomír Gocál | Výkon technika BOZP PO - III. štvrťrok 2023 |
131/2023 | 105 € | 17.10.2023 | ArtTech s.r.o. | Pracovno-zdravotná služba III. Q. 2023 |
132/2023 | 79,27 € | 17.10.2023 | ŠEVT a.s. | Tlačivá pre ZŠ a ŠK |
133/2023 | 20 € | 19.10.2023 | Nezisková organizácia Recyklohry | Príspevok za poskytovanie informácií k enviromentálnemu vzdelávaniu |
134/2023 | 275,76 € | 19.10.2023 | WAY-COPY s.r.o. | Originálny toner |