Základná škola Milana Mravca, Raková

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 17    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2018/281 20,02 € 14.01.2019 Slovak Telecom,a.s. ŠJ :Telefón
DF2018/282 30,16 € 14.01.2019 Slovak Telecom,a.s. ZŠ : Telefón
DF2018/283 13,38 € 14.01.2019 Stredoslovenská energetika, a.s. Vyučtovacia FA: Elektrina Trstená 12/2018
DF2018/284 242,16 € 14.01.2019 Stredoslovenská energetika, a.s. Vyučtovacia FA Elektrina 12/2018- Telocvičňa
DF2019/1 70 € 07.01.2019 MADE s.r.o. Systémová podpora URBIS(01.01.2019-31.03.2019 )
DF2019/10 54,26 € 30.01.2019 Obim s.r.o. Školské ovocie/jablká,jablková šťava/ darom
DF2019/100 725 € 03.06.2019 Základná škola M. Mravca - ŠJ Strava zamestnancov: ZŠ Raková 5/2019
DF2019/101 181 € 03.06.2019 Ing.Daniela Sventek Priečková Fakturujeme Vám zabezpečenie služieb v oblasti
DF2019/102 236,4 € 04.06.2019 AAA Gastro s.r.o. Fakturujeme Vám opravu pracovného stroja
DF2019/103 414 € 04.06.2019 Jaroslav Kanči fakturujeme Vám vonkajšie čistenie kanalizácie
DF2019/104 245,9 € 05.06.2019 Meru sport s.r.o. Fakturujeme Vám učebné pomôcky na TV.
DF2019/105 1460,9 € 05.06.2019 innogy Slovensko s r.o. Zemný plyn: 01.06.2019-30.06.2019
DF2019/106 10,5 € 06.06.2019 Slovenská pošta a.s. Zálohová FA: časopisy- Komesnský,Vychovávateľ
DF2019/107 30 € 06.06.2019 Slovak Telecom,a.s. ŠJ : Telefón
DF2019/108 40 € 06.06.2019 Slovak Telecom,a.s. ZŠ : Telefón
DF2019/109 1584,01 € 06.06.2019 Severoslovenské vodárne a kanalizácie,a.s. Vodné + stočné do 21.5.2019
DF2019/11 48,7 € 30.01.2019 T& J Invest s.r.o. ZŠ : Toner do Lexmark
DF2019/110 170,03 € 06.06.2019 CECH Company s.r.o. Kancelárske potreby- ŠKD
DF2019/111 64,51 € 06.06.2019 CECH Company s.r.o. Kancelárske potreby- ŠJ
DF2019/112 423,46 € 07.06.2019 Slovinter F, s.r.o. Čistiace prostriedky

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 17    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: