Základná škola Milana Mravca, Raková

  <<Prvá   <Predošlá   3 z 31    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2022/132 46,18 € 06.06.2022 Základná škola M. Mravca - ŠJ Strava pre deti z UA za mesiac 5/2022
DF2022/133 259 € 09.06.2022 Gents s. r. o. ZŠ:Fakturujeme Vám IT ŠKOLÁK - balík 5/2022
DF2022/134 257,65 € 09.06.2022 K - store, s.r.o. Fakturujeme Vám materiál na opravu schodov
DF2022/135 52,27 € 10.06.2022 WAY- COPY SK, s.r.o. ZŠ:Hygienické a čistiace potreby
DF2022/136 204 € 10.06.2022 WAY- COPY SK, s.r.o. ZŠ:Toner originál Kyocera 2553-MK-8335A
DF2022/137 1164,48 € 10.06.2022 WAY- COPY SK, s.r.o. ZŠ:čistiace potreby,tonery
DF2022/138 520 € 10.06.2022 COOP Jednota Čadca SF: Fakturujemme Vám nákupné poukážky
DF2022/139 6,75 € 16.06.2022 Slovenská pošta a.s. Zálohová FA: časopis KOMENSKY
DF2022/14 60,83 € 04.02.2022 Slovak Telecom,a.s. Telefón ZŠ + ŠJ / 1/2022 /
DF2022/140 139,2 € 16.06.2022 WAY- COPY SK, s.r.o. ZŠ:Toner originál Kyocera TK8345K
DF2022/141 483,3 € 16.06.2022 LiberaTerra, s.r.o. ZŠ:Edukačné publikácie -pracovné zošity z
DF2022/142 10,34 € 16.06.2022 RIGHT POWER, a.s. Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 5/2022-Telocvičňa
DF2022/143 121,21 € 16.06.2022 RIGHT POWER, a.s. Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 5/2022-Trstená
DF2022/144 -314,93 € 16.06.2022 RIGHT POWER, a.s. Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 5/2022-ZŠ Budova
DF2022/145 732,6 € 16.06.2022 LiberaTerra, s.r.o. ZŠ:Edukačné publikácie - pracovné zošity z
DF2022/146 112,66 € 17.06.2022 CECH Company s.r.o. Fakturujeme Vám potreby pre :deti UA
DF2022/147 415 € 20.06.2022 MUZIKER, a.s. ZŠ:Učebná pomôcka na hudobnú výchovu-darom
DF2022/148 972 € 22.06.2022 WAY- COPY SK, s.r.o. ZŠ:Hygienické a čistiace potreby
DF2022/149 723 € 22.06.2022 WAY- COPY SK, s.r.o. ZŠ:Kancelárske potreby-náplne pre Pilot
DF2022/15 14 € 04.02.2022 Materská škola ŠJ Korcháň SF: Strava zamestnancov Trstená 1/2022

  <<Prvá   <Predošlá   3 z 31    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: