Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Základná škola Milana Mravca, Raková
<<Prvá <Predošlá 2 z 30 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2023/408 | 45,6 € | 22.12.2023 | WAY- COPY SK, s.r.o. | ŠJ: Toner Brother -čierny |
DF2023/407 | 927 € | 22.12.2023 | Stredná odborná škola drevárska a stavebná | Fakturujeme Vám skrinky pre žiakov |
DF2023/406 | 309 € | 22.12.2023 | Stredná odborná škola drevárska a stavebná | Fakturujeme Vám skrinky pre žiakov |
DF2023/405 | 927 € | 22.12.2023 | Stredná odborná škola drevárska a stavebná | Fakturujeme Vám skrinky pre žiakov |
DF2023/404 | 46,85 € | 21.12.2023 | K - store, s.r.o. | Fakturujeme Vám materiál pre školníka |
DF2023/403 | 1153,15 € | 21.12.2023 | ELEKTRA A.B, spol.s.r.o. | Fakturujeme Vám revíziu elektrických |
DF2023/402 | 996,9 € | 21.12.2023 | WAY- COPY SK, s.r.o. | ZŠ : hygienické a kancelárske potreby |
DF2023/401 | 52,5 € | 21.12.2023 | Nestlé Slovesnko s.r.o. | Fakturujeme Vám kapsule |
DF2023/400 | 999,6 € | 21.12.2023 | WAY- COPY SK, s.r.o. | ZŠ : kancelárske potreby-tonery+ renovácia tonerov |
DF2023/399 | 2,25 € | 21.12.2023 | Slovenská pošta a.s. | Vyúčtovacia FA. Komenský 2024 |
DF2023/398 | 988,2 € | 21.12.2023 | WAY- COPY SK, s.r.o. | ZŠ : hygienické a kancelárske potreby |
DF2023/397 | 1870 € | 21.12.2023 | WAY- COPY SK, s.r.o. | Fakturujeme Vám v ramci projektu na podporu |
DF2023/396 | 436,5 € | 20.12.2023 | KONDELA s.r.o. | Fakturujeme Vám interiérové vybavenie podľa |
DF2023/395 | 100 € | 20.12.2023 | JUDr. Danica Bedlovičová spol. s r. o. | Fakturujeme Vám za webinár pre žiakv školy |
DF2023/394 | 939,9 € | 20.12.2023 | CECH Company s.r.o. | Kancelárske potreby |
DF2023/393 | 110 € | 20.12.2023 | JUDr. Danica Bedlovičová spol. s r. o. | Fakturujeme Vám za poskytnutú konzultáciu |
DF2023/392 | 805 € | 20.12.2023 | JUDr. Danica Bedlovičová spol. s r. o. | Fakturujeme Vám vypracovanie predpisov |
DF2023/391 | 1663,68 € | 20.12.2023 | Škola.sk, s.r.o. | Fakturujeme Vám v ramci projektu na podporu |
DF2023/390 | 689,23 € | 20.12.2023 | Škola.sk, s.r.o. | Fakturujem Vám učebné pomôcky na biológiu |
DF2023/389 | 622 € | 20.12.2023 | UNIKOR trade s.r.o. | Fakturujeme Vám v ramci projektu na podporu |