Základná škola Milana Mravca, Raková

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 8    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2024/99 499,2 € 03.04.2024 Magna energia a.s. ŠJ: ELEKTRINA 01.04.2024-30.04.2024
DF2024/98 653,99 € 03.04.2024 Magna energia a.s. ZŠ: ELEKTRINA 01.04.2024-30.04.2024
DF2024/97 87,25 € 02.04.2024 MADE s.r.o. Systémová podpora URBIS (01.04.2024-30.06.2024)
DF2024/96 44,64 € 02.04.2024 CECH Company s.r.o. ZŠ: Fakturujeme Vám kancelárske potreby
DF2024/95 292,45 € 29.03.2024 alza.sk ZŠ :Vyúčtovacia faktúra 3D tlačiareň + náplne /3ks
DF2024/94 292,45 € 27.03.2024 alza.sk ZŠ: Fakturujeme Vám 3D tlačiareň + náplne /3ks
DF2024/93 229,9 € 29.03.2024 LEDart s.r.o. ZŠ:Vyúčtovacia faktúra-reflektory,vodoodolné lampy
DF2024/92 235,9 € 27.03.2024 LEDart s.r.o. ZŠ: Zálohová faktúra- reflektory,vodeodolné lampy,
DF2024/91 750 € 27.03.2024 Peter Herc ZŠ:Fakturujeme Vám oceľovú konštrukciu-
DF2024/90 108 € 27.03.2024 Disig, a.s. Objednávame si u Vás mandátny certifikát pre
DF2024/9 20 € 18.01.2024 TES Media, s. r. o. Poplatok za poskytnuté služby - internet 2/2024
DF2024/89 750 € 27.03.2024 Peter Herc ZŠ:Fakturujeme Vám oceľovú konštrukciu-
DF2024/88 150 € 27.03.2024 BROS Computing, s.r.o. Fakturujeme Vám :registračnú službu - nastavenia+
DF2024/87 81,4 € 25.03.2024 Martinus, s.r.o. ZŠ : Fakturujeme Vám knihy podľa vlastného
DF2024/86 1316,33 € 25.03.2024 Severoslovenské vodárne a kanalizácie,a.s. Fakturjeme Vám mimoriadne vyúčtovanie
DF2024/85 27,91 € 25.03.2024 Severoslovenské vodárne a kanalizácie,a.s. Fakturujeme Vám poplatok za vypracovanie
DF2024/84 1174 € 25.03.2024 ET Heplpers s.r.o. ZŠ:Fakturujeme Vám materiál podaľa potreby
DF2024/83 4369,91 € 25.03.2024 Obec Raková Fakturujeme Vám náklady na vykurovanie
DF2024/82 15 € 25.03.2024 Orange Slovensko a.s. Mesačný poplatok Home Safe 4G Basic
DF2024/81 3,18 € 25.03.2024 Orange Slovensko a.s. Mesačný poplatok Domáca linka Štart

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 8    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: