Základná škola Milana Mravca, Raková

  <<Prvá   <Predošlá   7 z 8    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2024/130 168,5 € 03.05.2024 WAY- COPY SK, s.r.o. ZŠ: FAkturujeme Vám prenájom Canon za 4/2024
DF2024/13 27 € 24.01.2024 Orange Slovensko a.s. Mesačný poplatok Go Biznis 43 €
DF2024/129 279 € 03.05.2024 ET Heplpers s.r.o. IT ŠKOLÁK - výpočtová technika
DF2024/128 412,2 € 02.05.2024 Magna energia a.s. ŠJ: ELEKTRINA 01.05.2024-31.05.2024
DF2024/127 558,76 € 02.05.2024 Magna energia a.s. ZŠ: ELEKTRINA 01.05.2024-31.05.2024
DF2024/126 34,85 € 02.05.2024 Firesystém, s.r.o ZŠ:Vyúčtovacia FA: prístup do databázy ALF 24 SK
DF2024/125 598 € 25.04.2024 IŠka s.r.o. Fakturujeme Vám prístup do databázy ALF 24 SK
DF2024/124 15 € 25.04.2024 Orange Slovensko a.s. Mesačný poplatok Home Safe 4G Basic
DF2024/123 3,04 € 25.04.2024 Orange Slovensko a.s. Mesačný poplatok Domáca linka Štart
DF2024/122 1,19 € 25.04.2024 Orange Slovensko a.s. Mesačný poplatok Pro Mini
DF2024/121 27 € 25.04.2024 Orange Slovensko a.s. Mesačný poplatok Go Biznis
DF2024/120 1 € 25.04.2024 Orange Slovensko a.s. Mesačný poplatok Pro Mini
DF2024/12 393,6 € 24.01.2024 AAA Gastro s.r.o. ŠJ: Čistiace prostriedky
DF2024/119 27 € 25.04.2024 Orange Slovensko a.s. Mesačný poplatok Go Biznis 43 €
DF2024/118 34,85 € 23.04.2024 Firesystém, s.r.o ZŠ : Zálohová faktúra Trofej - 3 ks
DF2024/117 228 € 24.04.2024 WAY- COPY SK, s.r.o. ZŠ: Fakturujeme Vám : Kancelárske potreby
DF2024/116 247,09 € 18.04.2024 SAKSON P+V, spol. s r.o. ZŠ:Fakturujeme Vám kamenivo+ dovoz
DF2024/115 31 € 18.04.2024 SAKSON P+V, spol. s r.o. ZŠ: Fakturujeme Vám prenájom vibračnej dosky -
DF2024/114 297,6 € 18.04.2024 AAA Gastro s.r.o. Fakturujeme Vám opravu pracovného stroja v ŠJ
DF2024/113 58,8 € 16.04.2024 Verejná informačná služba, spol. s r.o. ŠJ: Balíček NAšsa strva .sk ŠTANDARD

  <<Prvá   <Predošlá   7 z 8    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: