Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Základná škola s materskou školou Čierne VK
<<Prvá <Predošlá 1 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 116 | 128,84 € | 13.05.2026 | Web Retail. s.r.o. | značková lampa EPSON, ŠKD |
| 10 | 40,59 € | 19.01.2026 | ESPIK Group s.r.o. | zber a odvoz odpadu za 12/2025, ŠJ |
| 36 | 40,59 € | 09.02.2026 | ESPIK Group s.r.o. | zber a odvoz odpadu za 1/2026, ŠJ |
| 135 | 56,58 € | 08.06.2026 | ESPIK Group s.r.o. | zber a odvoz odpadu za 05/2026, ŠJ |
| 112 | 56,58 € | 12.05.2026 | ESPIK Group s.r.o. | zber a odvoz odpadu za 04/2026, ŠJ |
| 88 | 72,57 € | 14.04.2026 | ESPIK Group s.r.o. | zber a odvoz odpadu za 03/2026, ŠJ |
| 61 | 42,44 € | 10.03.2026 | ESPIK Group s.r.o. | zber a odvoz odpadu za 01/2026, ŠJ |
| 15 | 72,79 € | 20.01.2026 | Regionalne vzdel.centrum | vzdelávacie služby |
| 17 | 1629,43 € | 23.01.2026 | encare, s.r.o. | vyúčtovanie spotreby plynu za 01.01.-31.12.2025- nedoplatok |
| 18 | 334,54 € | 23.01.2026 | Energie2, a.s. | vyúčtovanie spotreby elektriny za 01.01.-31.12.2025 - preplatok |
| 57 | 978,4 € | 02.03.2026 | INSGRAF s.r.o. | výtvarné pomôcky, vankúše na sedenie, stojany MŠ |
| 144 | 84,99 € | 19.06.2026 | FAST PLUS, a.s. | vysávač, ŠKD |
| 47 | 61,8 € | 17.02.2026 | Lucia Baričáková - LB reklama | výroba pečiatok ZŠ, ŠJ |
| 126 | 29,24 € | 29.05.2026 | Alza.sk s.r.o. | výpočtová technika, ZŠ |
| 84 | 35,4 € | 09.04.2026 | Alza.sk s.r.o. | výpočtová technika ZŠ |
| 122 | 1190,49 € | 28.05.2026 | Slovacom, s.r.o. | výmena okien, ZŠ |
| 154 | 49,2 € | 01.07.2026 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | výkon zodpovednej osoby 07/2026 |
| 129 | 49,2 € | 01.06.2026 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | výkon zodpovednej osoby 06/2026 |
| 106 | 49,2 € | 04.05.2026 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | výkon zodpovednej osoby 05/2026 |
| 79 | 49,2 € | 01.04.2026 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | výkon zodpovednej osoby 04/2026 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko