Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Základná škola s materskou školou Čierne VK
<<Prvá <Predošlá 1 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
34 | 36,9 € | 14.02.2025 | ESPIK Group s.r.o. | zber a odvoz odpadu - ŠJ za 01/2025 |
5 | 72,97 € | 09.01.2025 | Regionalne vzdel.centrum | vzdelávacie služby |
13 | 4517,38 € | 20.01.2025 | encare, s.r.o. | vyúčtovanie spotreby plynu za 01.01.-31.12.2024 - preplatok |
12 | 340,11 € | 20.01.2025 | Energie2, a.s. | vyúčtovanie spotreby elektriny za 01.01.-31.12.2024 - preplatok |
45 | 419,46 € | 27.02.2025 | Daffer spol. s r.o. | výtvarný materiál - MŠ |
23 | 49,2 € | 03.02.2025 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | výkon zodpovednej osoby 02/2025 |
2 | 49,2 € | 02.01.2025 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | výkon zodpovednej osoby 01/2025 |
16 | 214,81 € | 22.01.2025 | SEVAK, a.s. | vodné, stočné |
20 | 36,29 € | 28.01.2025 | Obchod - SVK, s.r.o. | vlajky SR |
40 | 46 € | 21.02.2025 | Frantisek Sarlina | údržba tlačiarne - ZŠ |
44 | 551,04 € | 25.02.2025 | Jozef Kráľ - BLESK Čierne | trubica LED - ZŠ |
39 | 154,59 € | 21.02.2025 | ABEL-Computer, s.r.o | tonery - ZŠ |
11 | 428,72 € | 17.01.2025 | ABEL-Computer, s.r.o | tonery - ZŠ |
35 | 34,44 € | 14.02.2025 | ABEL-Computer, s.r.o | tonery - ŠJ |
7 | 14,76 € | 14.01.2025 | Slovak Telekom a.s. | telekomunkačné služby-ŠKD |
28 | 14,76 € | 10.02.2025 | Slovak Telekom a.s. | telekomunikačné služby - ŠK |
27 | 124,55 € | 04.02.2025 | Slovak Telekom a.s. | telekomunikačné služby |
38 | 59,7 € | 17.02.2025 | Internet-Handel s.r.o., Praha | športový materiál - MŠ, záujmové vzdelávanie |
21 | 19,47 € | 31.01.2025 | Komensky, s.r.o | ŠkôlkaKOMENSKY od 29.01.2025-28.01.2026 |
Z/2 | 149,99 € | 30.01.2025 | ŠEVT a.s. | školské tlačivá |
<<Prvá <Predošlá 1 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko