Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Základná škola s materskou školou Kálnica
<<Prvá <Predošlá 5 z 27 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2022/303 | 950 € | 03.11.2022 | FER-KAD | PK/OK - výmena poškodeného potrubia |
DF2022/302 | 923 € | 03.11.2022 | FER-KAD | PK/OK - výmena sanitárnej techniky |
DF2022/1109 | 327,46 € | 03.11.2022 | Coop Jednota | ŠJ-potraviny - maso |
DF2022/1110 | 22,84 € | 02.11.2022 | DUNA Fruit, s.r.o. | ŠJ-potraviny - maso |
DF2022/323 | 58,8 € | 01.11.2022 | Espik Group | PK/OK - kuchynský odpad za 10/2022 |
DF2022/318 | 37,19 € | 01.11.2022 | T-Com, Slovak Telekom, a.s. | PK/OK pevná linka 10/2022 |
DF2022/317 | 1210 € | 01.11.2022 | PROFI AKTIVA, s.r.o. | PK/Učtovníctvo a administratíva 10/2022 |
DF2022/313 | 1210 € | 01.11.2022 | PROFI AKTIVA, s.r.o. | PK/Učtovníctvo a administratíva 10/2022 |
DF2022/312 | 24 € | 01.11.2022 | osobnýúdaj sk, s.r.o. | PK/OK - Osobný údaj 11/2022 |
DF2022/1115 | 33,28 € | 01.11.2022 | Gevis, s.r.o. | ŠJ-potraviny - maso |
DF2022/1098 | 77,8 € | 24.10.2022 | DUNA Fruit, s.r.o. | ŠJ-potraviny - maso |
DF2022/1090 | 73,3 € | 24.10.2022 | Hôrka, s.r.o. | ŠJ-potraviny - maso |
DF2022/299 | 157,8 € | 21.10.2022 | Baribol, s.r.o. | PK/OK - kancelárske potreby |
DF2022/298 | 151,64 € | 21.10.2022 | Renáta Zacharová EZAL, s.r.o | PK/OK - čistiace a dezinf. prostriedky |
DF2022/297 | 68,8 € | 21.10.2022 | DeDoma, s.r.o | PK/OK - kancelárske potreby |
DF2022/296 | 973 € | 20.10.2022 | FER-KAD | PK/OK - výmena radiatorov |
DF2022/295 | 940 € | 20.10.2022 | FER-KAD | PK/OK - vymena okna |
DF2022/1099 | 483,46 € | 20.10.2022 | ATC-JR, s. r. o | ŠJ-potraviny - maso |
DF2022/914 | 51 € | 19.10.2022 | Martinus.sk, s. r. o. | OK - detské knihy |
DF2022/294 | 201,78 € | 19.10.2022 | Necy s.r.o | PK/OK - florbalova sada |