Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
ZŠ s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná 30
<<Prvá <Predošlá 1 z 47 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DFE2023/440 | 389,33 € | 31.12.2023 | COOP Jednota Žilina | potraviny ŠJ |
DFE2023/439 | 71,43 € | 31.12.2023 | Hôrka s.r.o. | potraviny ŠJ |
DFE2023/438 | 804,38 € | 31.12.2023 | Marcela Kopecká - Pekáreň Inovec Svinná | potraviny ŠJ |
DF2023/469 | 1626,74 € | 22.12.2023 | Recobuild s.r.o. | ZŠ staveb.prace |
DF2023/467 | 2838 € | 22.12.2023 | ELARIN,s.r.o. | MŠ ŠR uč.pomôcky |
DF2023/468 | 587,32 € | 21.12.2023 | Miroslav Kamenik | ZŠ stoly Piknik 4 ks |
DF2023/466 | 74,4 € | 21.12.2023 | LEGIA | MŠ set záloha údajov |
DF2023/465 | 19,08 € | 21.12.2023 | LEGIA | MŠ set záloha údajov |
DF2023/464 | 1117 € | 21.12.2023 | SEKO s.r.o | ŠKD zametacia metla mmr |
DF2023/463 | 2754 € | 21.12.2023 | Orság Miroslav AWS | ZŠ žalúzie |
DF2023/462 | 150 € | 21.12.2023 | CUE-PLAY, Ing. Jakub Ježík | ZŠ ozvučenie Biele Vianoce v KD |
DF2023/461 | 3366 € | 18.12.2023 | LEGIA a.s. | ZŠ server, zyxel, ups |
DF2023/460 | 45,1 € | 18.12.2023 | SEKO s.r.o | ZŠ všeobecný materiál |
DF2023/459 | 103,61 € | 18.12.2023 | Lindstrom, s.r.o. | prenájom rohoží ZŠ, MŠ, ŠJ 6.11.-3.12.2023 |
DF2023/458 | 156 € | 18.12.2023 | Marius Pedersen,a.s. | prenajom a vyvoz nadoby 11/2023 |
DF2023/457 | 223,68 € | 15.12.2023 | SEPOS,v.o.s. | ZŠ oprava kotla Buderus |
DF2023/456 | 290 € | 14.12.2023 | Dallen s.r.o. | ZŠ vyprac.monitor. spravy p. Darfáš |
DF2023/455 | 93,7 € | 14.12.2023 | REMAT - Maco Miloš | ZŠ kalibracia detektorov plynu |
DF2023/454 | 76,67 € | 14.12.2023 | Slovak Telekom, a.s | mobil ŠKD, MŠ, ŠJ 8.11.-7.12.23 |
DF2023/453 | 282,67 € | 13.12.2023 | Komenský, s.r.o. | Zborovňa 2024 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 47 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko