Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
ZŠ s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná 30
<<Prvá <Predošlá 2 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2024/36 | 1865 € | 05.02.2024 | Slovenský plyn.priemysel Bratislava | MŠ, ŠJ plyn záloha 2/2024 |
DF2024/154 | 1865 € | 03.05.2024 | Slovenský plyn.priemysel Bratislava | MŠ, ŠJ plyn záloha 5/2024 |
DF2024/116 | 1865 € | 03.04.2024 | Slovenský plyn.priemysel Bratislava | MŠ, ŠJ plyn záloha 4/2024 |
DF2024/11 | 1865 € | 25.01.2024 | Slovenský plyn.priemysel Bratislava | MŠ, ŠJ plyn záloha 1/2024 |
DFE2024/32 | 1802,8 € | 12.02.2024 | Halimex | potraviny ŠJ |
DF2024/135 | 1757,7 € | 18.04.2024 | Gazdovský dvor - Ing. Peter Boleček | ZŠ SF posedenie ku Dňu učiteľov |
DFE2024/83 | 1663,72 € | 19.03.2024 | Halimex | potraviny ŠJ |
DF2024/34 | 1639,44 € | 05.02.2024 | LEGIA a.s. | ZŠ konfigurácia siete, nový server |
DF2024/6 | 1617,6 € | 16.01.2024 | T TRIS s.r.o. | SF muzikál Amadeus |
DF2024/92 | 1570,1 € | 21.03.2024 | BENJAMÍN s.r.o | MŠ ŠR uč.pomôcky |
DFE2024/38 | 1555,32 € | 12.02.2024 | Hôrka s.r.o. | potraviny ŠJ |
DFE2024/31 | 1553,01 € | 12.02.2024 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | potraviny ŠJ |
DFE2024/64 | 1543,57 € | 26.02.2024 | EKO TRENČÍN s.r.o. | doplnk jedlo ŠR- prac.ochr.pomôcky |
DFE2024/13 | 1456,92 € | 24.01.2024 | Halimex | potraviny ŠJ |
DFE2024/124 | 1415,22 € | 16.04.2024 | Hôrka s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2024/42 | 1360,25 € | 09.02.2024 | ZSE Energia, a.s. | MŠ, ŠJ el.en. 1/2024 |
DFE2024/135 | 1350,71 € | 29.04.2024 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2024/41 | 1319 € | 09.02.2024 | ZSE Energia, a.s. | ZŠ el.en. 1/2024 |
DFE2024/53 | 1301,77 € | 29.02.2024 | Halimex | potraviny ŠJ |
DFE2024/100 | 1279,94 € | 02.04.2024 | Hôrka s.r.o. | potraviny ŠJ |