Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
ZŠ s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná 30
<<Prvá <Predošlá 3 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DFE2024/122 | 451,22 € | 16.04.2024 | AG FOODS SK, s.r.o. | potraviny ŠJ |
DFE2024/121 | 2230,61 € | 16.04.2024 | Halimex | potraviny ŠJ |
DFE2024/120 | 280,51 € | 16.04.2024 | T-613, s.r.o. | potraviny ŠJ |
DFE2024/119 | 707,24 € | 16.04.2024 | T-613, s.r.o. | potraviny ŠJ |
DFE2024/118 | 469,38 € | 16.04.2024 | ATC-JR, s.r.o. | potraviny ŠJ |
DFE2024/117 | 561,07 € | 16.04.2024 | ATC-JR, s.r.o. | potraviny ŠJ |
DFE2024/116 | 253,25 € | 16.04.2024 | ATC-JR, s.r.o. | doplnkové jedlo z dotácie |
DFE2024/115 | 885,69 € | 16.04.2024 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | potraviny ŠJ |
DFE2024/114 | 479,16 € | 16.04.2024 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | doplnkové jedlo z dotácie |
DFE2024/113 | 1131,38 € | 16.04.2024 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2024/134 | 322,31 € | 16.04.2024 | ZSE Energia, a.s. | MŠ, ŠJ el.en. 3/2024 |
DF2024/133 | 405,85 € | 16.04.2024 | ZSE Energia, a.s. | ZŠ el.en. 3/2024 |
DF2024/132 | 104 € | 16.04.2024 | Decathlon SK | ŠKD uč.pom. |
DF2024/131 | 389,59 € | 16.04.2024 | HOL-MONT s.r.o. | ZŠ oprava ohrievača |
DF2024/130 | 147,4 € | 16.04.2024 | Martinus | ZŠ Pravidlá SJ |
DFO2024/20 | 23 € | 10.04.2024 | Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia | ZŠ školenie DuKa Rozh.riaditela skol |
DFO2024/19 | 188,9 € | 09.04.2024 | Komunálna poisťovna | ZŠ poistné Edit II ntb a tablety ročné |
DFE2024/112 | 78,81 € | 09.04.2024 | Eva Mihálová- PEMI | doplnkové jedlo z dotácie ŠR- všeobecný mat. |
DFE2024/111 | 77,76 € | 09.04.2024 | JANEK, s.r.o | potraviny ŠJ |
DFE2024/110 | 299,2 € | 09.04.2024 | MILSY a.s. | potraviny ŠJ |