Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
ZŠ s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná 30
<<Prvá <Predošlá 1 z 16 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2025/497 | 23,37 € | 07.01.2026 | LEGIA a.s. | ZŠ údržba PC |
| DF2025/498 | 205,84 € | 07.01.2026 | LEGIA a.s. | ZŠ2 prenájom kopirky 12/25 |
| DF2025/499 | 471,09 € | 07.01.2026 | LEGIA a.s. | ZŠ tech. a SW údržba 12/25 |
| DF2025/500 | 150,76 € | 07.01.2026 | LEGIA a.s. | ZŠ1 prenájom kopirky 12/25 |
| DF2025/501 | 81,18 € | 13.01.2026 | B.A.T. SECURITY, s.r.o. | ZŠ strážna služba 12/25 |
| DF2025/502 | 127,33 € | 09.01.2026 | Lindstrom, s.r.o. | ZŠ, MŠ ŠJ rohože |
| DF2025/503 | 97,26 € | 09.01.2026 | Slovak Telekom, a.s | ZŠ, MŠ, ŠJ pevná linka 12/25,1/26 |
| DF2025/504 | 73,59 € | 09.01.2026 | Elis Textile Care SK s.r.o. | MŠ prenájom rohoží 12/25 |
| DF2025/505 | 86,1 € | 09.01.2026 | FIBEZ, s.r.o. | ZŠ služby BOZP 12/25 |
| DF2025/506 | 36,9 € | 09.01.2026 | FIBEZ, s.r.o. | ZŠ výkon činnosti zodp.osoby 12/25 |
| DF2025/507 | 82,26 € | 09.01.2026 | O2 Slovakia, s.r.o. | ZŠ mobil 22.11.-21.12.25 |
| DF2025/508 | 119,93 € | 12.01.2026 | Marius Pedersen,a.s. | ŠJ vývoz odpadu 12/25 |
| DF2025/512 | 1939,12 € | 15.01.2026 | Slovenský plyn.priemysel Bratislava | ZŠ plyn vyúčtovanie 25 |
| DF2025/513 | 1082,38 € | 15.01.2026 | Slovenský plyn.priemysel Bratislava | MŠ, ŠJ plyn vyúčtovanie 25 |
| DF2026/1 | 51,05 € | 12.01.2026 | LEGIA a.s. | MŠ toner |
| DF2026/10 | 265,68 € | 19.01.2026 | Poradca podnikatela | ZŠ vssr pristup |
| DF2026/100 | 481,99 € | 09.04.2026 | Energetika Slovensko, a.s. | ZŠ EE 3/26 |
| DF2026/101 | 689,57 € | 09.04.2026 | Energetika Slovensko, a.s. | MŠ, ŠJ EE 3/26 |
| DF2026/102 | 1917 € | 10.04.2026 | Gazdovský dvor - Ing. Peter Boleček | Deň učiteľov |
| DF2026/103 | 75,01 € | 13.04.2026 | Slovak Telekom, a.s | mobil |
<<Prvá <Predošlá 1 z 16 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko