Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
ZŠ s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná 30
<<Prvá <Predošlá 1 z 16 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DFO2026/2 | 530 € | 02.01.2026 | Energetika Slovensko, a.s. | ZŠ preddavok 1/26 |
| DFO2026/1 | 610 € | 02.01.2026 | Energetika Slovensko, a.s. | MŠ, ŠJ záloha el.en. 1/26 |
| DFO2026/4 | 1099,3 € | 05.01.2026 | Komunálna poisťovna | ZŠ poistenie ZŠ, TV 1/2 rok |
| DFO2026/3 | 50 € | 05.01.2026 | Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia | ZŠ školenie DuKa org.a prac.por. |
| DFE2026/6 | 113,41 € | 05.01.2026 | JANEK, s.r.o | potraviny ŠJ |
| DFE2026/3 | 738,85 € | 07.01.2026 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | potraviny ŠJ |
| DFE2026/1 | 1135,37 € | 07.01.2026 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | potraviny ŠJ |
| DF2025/500 | 150,76 € | 07.01.2026 | LEGIA a.s. | ZŠ1 prenájom kopirky 12/25 |
| DF2025/499 | 471,09 € | 07.01.2026 | LEGIA a.s. | ZŠ tech. a SW údržba 12/25 |
| DF2025/498 | 205,84 € | 07.01.2026 | LEGIA a.s. | ZŠ2 prenájom kopirky 12/25 |
| DF2025/497 | 23,37 € | 07.01.2026 | LEGIA a.s. | ZŠ údržba PC |
| DFO2026/7 | 77,05 € | 09.01.2026 | Komunálna poisťovna | ZŠ poist.za škodu zam-lovi SlLu |
| DFO2026/6 | 100,05 € | 09.01.2026 | Komunálna poisťovna | ZŠ poist.za škodu zam-lovi BlKa |
| DFO2026/5 | 123,05 € | 09.01.2026 | Komunálna poisťovna | ZŠ poist.za škodu zam-lovi DuKa |
| DF2025/507 | 82,26 € | 09.01.2026 | O2 Slovakia, s.r.o. | ZŠ mobil 22.11.-21.12.25 |
| DF2025/506 | 36,9 € | 09.01.2026 | FIBEZ, s.r.o. | ZŠ výkon činnosti zodp.osoby 12/25 |
| DF2025/505 | 86,1 € | 09.01.2026 | FIBEZ, s.r.o. | ZŠ služby BOZP 12/25 |
| DF2025/504 | 73,59 € | 09.01.2026 | Elis Textile Care SK s.r.o. | MŠ prenájom rohoží 12/25 |
| DF2025/503 | 97,26 € | 09.01.2026 | Slovak Telekom, a.s | ZŠ, MŠ, ŠJ pevná linka 12/25,1/26 |
| DF2025/502 | 127,33 € | 09.01.2026 | Lindstrom, s.r.o. | ZŠ, MŠ ŠJ rohože |
<<Prvá <Predošlá 1 z 16 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko