<<Prvá <Predošlá 18 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2021/342 | 549,54 € | 17.01.2022 | SPP | nedoplatok elektriky MŠ,ŠJ za rok 2021 |
DF2021/341 | 7,2 € | 17.01.2022 | Marius Pedersen | prenájom a vývoz nádoby za 07-12/2021 |
DF2022/8 | 12 € | 15.01.2022 | Orange Slovensko a.s. | mobil za 01/2022 |
DF2021/340 | 7,87 € | 14.01.2022 | Lindstrom | prenájom rohoží MŠ za 12/2021 |
DF2021/339 | 251,02 € | 14.01.2022 | SPP | elektrika ZŠ,ŠKD za 12/2021 |
DF2022/7 | 91,52 € | 13.01.2022 | WEOPACK s.r.o. | menuboxy pre ŠJ |
DF2022/6 | 28,8 € | 12.01.2022 | SH systém | služba zverejnene.sk za 01-12/2022 |
DF2021/338 | 1600,42 € | 12.01.2022 | ZSE Energia, a.s. | plyn MŠ,ŠJ za 12/2021 |
DF2022/5 | 163,32 € | 10.01.2022 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny |
DF2021/337 | 796,24 € | 10.01.2022 | ZSE Energia, a.s. | plyn ZŠ,ŠKD za 12/2021 |
DF2021/336 | 544,68 € | 10.01.2022 | COOP Jednota Žilina | potraviny |
DF2021/335 | 42,98 € | 07.01.2022 | T-Com | telefónne poplatky MŠ,ŠJ za 12/2021 |
DF2021/334 | 31,56 € | 07.01.2022 | T-Com | telefónne poplatky ZŠ za 12/2021 |
DF2021/333 | 8,72 € | 07.01.2022 | TOP SERVIS IT a. s. | prenájom tlačiarne MŠ,ŠJ za 12/2021 |
DF2022/4 | 48 € | 05.01.2022 | SOFT-GL s.r.o. | aktualizácia programu ŠJ |
DF2021/332 | 61,03 € | 05.01.2022 | TOP SERVIS IT a. s. | prenájom tlačiarne ZŠ za 12/2021 |
DF2022/3 | 45 € | 03.01.2022 | MADE spol s.r.o. | systémová podpora na 01-03/2022 |
DF2022/2 | 10 € | 01.01.2022 | PackoNet | internet za 01/2022 |
DF2022/1 | 43,2 € | 01.01.2022 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | výkon zodpovednej osoby za 01/2022 |
<<Prvá <Predošlá 18 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko