<<Prvá <Predošlá 9 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2023/223 | 77,92 € | 09.08.2023 | SPP | elektrika ZŠ,ŠKD za 07/2023 |
DF2023/222 | 230,1 € | 09.08.2023 | SPP | elektrika MŠ,ŠJ za 07/2023 |
DF2023/221 | 508,59 € | 08.08.2023 | ZSE Energia, a.s. | plyn ZŠ,ŠKD za 08/2023 |
DF2023/220 | 758,66 € | 08.08.2023 | ZSE Energia, a.s. | plyn MŠ,ŠJ za 08/2023 |
DF2023/219 | 22,07 € | 04.08.2023 | T-Com | telefónne poplatky ZŠ za 07/2023 |
DF2023/218 | 19,99 € | 04.08.2023 | T-Com | telefónne poplatky MŠ,ŠJ za 07/2023 |
DF2023/217 | 406,02 € | 03.08.2023 | COOP Jednota Žilina | potraviny |
DF2023/216 | 637,13 € | 03.08.2023 | TVK Trenčín | vodné, stočné MŠ,ŠJ za 01/2023 - 07/2023 |
DF2023/215 | 125,1 € | 03.08.2023 | TVK Trenčín | vodné, stočné ZŠ za 01/2023 - 07/2023 |
DF2023/214 | 43,2 € | 01.08.2023 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | výkon zodpovednej osoby za 08/2023 |
DF2023/213 | 10 € | 01.08.2023 | PackoNet | internet za 08/2023 |
DF2023/212 | 19,36 € | 31.07.2023 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny |
DF2023/211 | 439,96 € | 31.07.2023 | Halimex s.r.o. | potraviny |
DF2023/210 | 6 € | 31.07.2023 | Lindstrom | prenájom a pranie rohoží MŠ za 07/2023 |
DF2023/209 | 300 € | 29.07.2023 | Ing. Pavol Buday | projektová dokumentácia - Oprava strechy |
DF2023/208 | 74,56 € | 28.07.2023 | TOP SERVIS IT a. s. | prenájom tlačiarne, kopírky ZŠ za 07/2023 |
DF2023/207 | 28,97 € | 28.07.2023 | TOP SERVIS IT a. s. | prenájom tlačiarne, kopírky MŠ,ŠJ za 07/2022 |
DF2023/206 | 123,47 € | 24.07.2023 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny |
DF2023/205 | 109,34 € | 17.07.2023 | MILSY, a. s. | potraviny |
DF2023/204 | 57,34 € | 17.07.2023 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny |