<<Prvá <Predošlá 7 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/207 | 1775,9 € | 15.06.2018 | Marius Pedersen, a.s. | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu 5/2018 |
DF2018/208 | 192 € | 18.06.2018 | Ecohome Services spol. s r.o. | 10 BJ - servis okien a dverí |
DF2018/209 | 81,22 € | 18.06.2018 | Distribučná agentúra AD REM | Knižnica - nákup kníh |
DF2018/21 | 194 € | 04.01.2018 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | PZ Kočovce - el. energia |
DF2018/210 | 57,6 € | 18.06.2018 | SH systém spol. s r.o. | Služba zverejnene.sk |
DF2018/211 | 136,08 € | 22.06.2018 | ŠTÚDIO TEXO, spol. s r.o. | Viesky na Slovensku - tričká |
DF2018/212 | 65,8 € | 25.06.2018 | PORADCA s.r.o. | Poradca 2019, Zákony 2019 |
DF2018/213 | 121,8 € | 25.06.2018 | ERES property, s.r.o. | Správa 10 BJ a 19 BJ 06/2018 |
DF2018/214 | 32,5 € | 26.06.2018 | Slovenská pošta, a.s. | Predplatné Život |
DF2018/215 | 2980 € | 27.06.2018 | Greško stav s.r.o. | Oprava chodníka v Kočovciach |
DF2018/216 | 79,04 € | 28.06.2018 | Marius Pedersen, a.s. | Preprava kontajnerov |
DF2018/217 | 71,5 € | 02.07.2018 | STACHO, s.r.o. | VZ - postrek Kaput |
DF2018/218 | 150 € | 02.07.2018 | MADE spol. s r.o. | Systémová podpora URBIS 1.7.2018 - 30.9.2018 |
DF2018/219 | 3356,3 € | 02.07.2018 | Up Slovensko, s. r. o. | Stravné lístky |
DF2018/22 | 157 € | 04.01.2018 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | PZ Rakoľuby - el. energia |
DF2018/220 | 5,64 € | 03.07.2018 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | VO Kočovce - el. energia 6/2018 - vyúčtovanie |
DF2018/221 | 5,75 € | 03.07.2018 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | VO B. Vieska - el. energia 6/2018 - vyúčtovanie |
DF2018/222 | 6,2 € | 03.07.2018 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | VO Rakoľuby - el. energia 6/2018 - vyúčtovanie |
DF2018/223 | 129 € | 03.07.2018 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | VO Kočovce - el. energia 8/2018 |
DF2018/224 | 143 € | 03.07.2018 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | VO B. Vieska - el. energia 8/2018 |