<<Prvá   <Predošlá   2 z 4    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2017/3014 278,53 € 02.02.2017 MARCEL HARBAĽ-LIVEMONT materiál VO
DF2017/3031 264 € 06.03.2017 Jurč Lukáš výrub drevín
DF2017/3024 222 € 06.02.2017 VSE a.s. elektrina MŠ
DF2017/4004 197,4 € 21.02.2017 HOBLA s.r.o. hračky MŠ
DF2017/4510 192,09 € 13.03.2017 Marián Cviklík - DUMARK potraviny ŠJ
DF2017/4509 190,09 € 13.03.2017 VIJOFEL s.r.o. potraviny ŠJ
DF2017/4505 166,84 € 07.02.2017 Marián Cviklík - DUMARK potraviny ŠJ
DF2016/4550 153,39 € 09.01.2017 Marián Cviklík - DUMARK
DF2017/3004 140,63 € 20.01.2017 VSE a.s. elektrina ZŠ
DF2017/3028 138 € 27.02.2017 Nákladná doprava vývoz žumpy ZŠ
DF2017/4009 133,5 € 06.03.2017 Ivan Bondra - TelcoB oprava a vyčistenie kopír.stroja CANON
DF2017/3035 132,8 € 14.03.2017 ŠTEMPEĽ Miroslav školské potreby ZŠ
DF2017/3017 127 € 22.02.2017 Michal Jedinák oprava elektr.panvice
DF2017/4007 120 € 24.02.2017 EMI-Sabinov s.r.o. jersey plachta MŠ
DF2017/3006 94,44 € 25.01.2017 ELKO JUR elektromontážne práce VO
DF2017/4008 87,1 € 01.03.2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva odber vzoriek vody ZŠ
DF2017/3039 87,1 € 01.03.2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva rozbor vzorky pitnej vody MŠ
DF2017/3010 78,56 € 20.01.2017 VSE a.s.
DF2017/3013 75 € 08.02.2017 INkom s r.o. panel LED
DF2017/3019 60 € 10.02.2017 Prima banka Slovensko a.s. poskytnutie info.audítorovi

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 4    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: