<<Prvá <Predošlá 12 z 13 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2017/15 | 33,12 € | 13.01.2017 | Slávomír Brtáň - DUOZ | Potraviny do ŠJ |
DF2017/14 | 27,78 € | 13.01.2017 | Agronovaz a.s. | Potraviny do ŠJ |
DF2016/345 | 96 € | 13.01.2017 | Emil Urban - EMUR | Vývoz žumpy, Ihrisko, Bytovka 221 |
DF2017/10 | 528,73 € | 12.01.2017 | ZSE | Elektrika, verejné osvetlenie |
DF2016/354 | -84,99 € | 12.01.2017 | ZSE | Elektrika spoločné priestory, Materská škola |
DF2016/353 | -6,58 € | 12.01.2017 | ZSE | Elektrika spoločné priestory, Bytovka 221 |
DF2016/352 | -7,68 € | 12.01.2017 | ZSE | Elektrika spoločné priestory, Bytovka 88 |
DF2016/347 | 32,24 € | 12.01.2017 | SÚS n.o. | Náklady za zdravotné a sociálne posudky |
DF2016/346 | 242,82 € | 12.01.2017 | MESTO Nove Mesto n.V- SUS | Náklady na stavebný poriadok |
DF2017/9 | 141,36 € | 11.01.2017 | MABONEX Slovakia s.r.o | Potraviny do ŠJ |
DF2016/355 | -65,43 € | 11.01.2017 | ZSE | Elektrika, vyúčtovanie |
DF2017/8 | 8,4 € | 10.01.2017 | TOPSET- Solutions s.r.o. | Aktualizácia programov Topset |
DF2017/7 | 1554 € | 09.01.2017 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn |
DF2017/6 | 24,9 € | 09.01.2017 | Poradca s.r.o. | Predplatné Poradca, doplatok |
DF2016/351 | 87,19 € | 09.01.2017 | Slovak Telekom a.s. | Telefon pevná |
DF2016/348 | 478,42 € | 09.01.2017 | Kopan.odp.spol. s.r.o. | Zneškodnenie komunálneho odpadu |
DF2017/310 | -47,85 € | 05.01.2017 | ZSE | Elektrika |
DF2017/305 | 360 € | 04.01.2017 | TVK a.s. | Vývoz odpadových vôd |
DF2017/5 | 90 € | 03.01.2017 | SOMI s.r.o. | Program mzdy, Upgrade, HOT LINE |
DF2016/349 | 279,23 € | 03.01.2017 | Durdik Dusan | Oprava verejného osvetlenia |
<<Prvá <Predošlá 12 z 13 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko