Základná škola Milana Mravca, Raková

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 15    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2018/99 181 € 06.06.2018 Ing.Daniela Sventek Priečková Fakturujeme Vám zabezpečenie služeb v oblasti BOZP
DF2018/98 270 € 06.06.2018 BROS Computing, s.r.o. Fakturujeme Vá m za vypracovanie dokumentácie
DF2018/97 386,64 € 06.06.2018 CECH Company s.r.o. ZŠ+ ŠKD : Učebné pomôcky
DF2018/96 37,06 € 06.06.2018 CECH Company s.r.o. ŠJ : Kancelárske potreby
DF2018/95 20 € 04.06.2018 EDUCA KIDS, s.r.o. Fakturujeme Vám učebné pomôcky: PEXESO
DF2018/94 500 € 04.06.2018 Ing. Lenka Ďulegová ELDI PLAN Fakturujeme Vám za vypracovanie projektu
DF2018/93 16,81 € 04.06.2018 Orange Slovensko a.s. ZŠ : Telefón ZŠ
DF2018/92 360,59 € 04.06.2018 Slovinter F, s.r.o. Čistiace a hygienické prostriedky
DF2018/91 107,12 € 25.05.2018 Orange Slovensko a.s. ZŠ : Telefón ZŠ
DF2018/90 94 € 24.05.2018 GOWER COMP Fakturujeme Vám renováciu toneru Lexmark E260
DF2018/9 62,4 € 29.01.2018 BYTY ČADCA s.r.o. Fakturujeme Vám čistenie kanalizácie
DF2018/89 112,89 € 21.05.2018 Materská škola ŠJ Strava zamestnancov: Trstená 4/2018
DF2018/88 48 € 21.05.2018 INTA s.r.o. ŠJ :Odber kuchynského odpadu
DF2018/87 297 € 21.05.2018 WAY- COPY SK, s.r.o. Fakturujeme Vám kancelárske potreby- náplne fixky
DF2018/86 -145,15 € 14.05.2018 Stredoslovenská energetika, a.s. Vyučtovacia FA: Elektrina Trstená 4/2018
DF2018/85 28,38 € 14.05.2018 Stredoslovenská energetika, a.s. Vyxučtovacia FA Elektrina 4/2018- Telocvičňa
DF2018/84 186 € 10.05.2018 Školmédia, sdpol.s r.o. Fakturujeme Vám knihy do školskej knižnice
DF2018/83 30,17 € 10.05.2018 Slovak Telecom,a.s. ZŠ : Telefón
DF2018/82 19,99 € 10.05.2018 Slovak Telecom,a.s. ŠJ :Telefón
DF2018/81 98,48 € 07.05.2018 Orange Slovensko a.s. ZŠ : Telefón ZŠ

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 15    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: