Základná škola s materskou školou, Drietoma 453

  <<Prvá   <Predošlá   5 z 6    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF330/2023 84 € 02.01.2024 FIBEZ, s. r. o. Služby v oblasti BOZP a OPP 12/2023
DF33/2024 2850 € 19.02.2024 SCP-PSS, s.r.o. LK: Poskytnuté služby v hoteli Malina*** v dňoch
DF329/2023 255 € 02.01.2024 getton s. r. o. Projektová podpora 12/2023
DF32/2024 540 € 15.02.2024 TOP SERVIS IT a.s. Xerografický papier A4
DF31/2024 1650 € 15.02.2024 TOP SERVIS IT a.s. MFP TOSHIBA e-Studio3005AC - repasovaná
DF30/2024 116,16 € 12.02.2024 SPIN TN, s.r.o. Oprava elektronického vrátnika v MŠ
DF3/2024 320 € 03.01.2024 MADE spol. s r.o. Systémová podpora URBIS 01.01.2024-31.12.2024
DF29/2024 243,6 € 09.02.2024 ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň Stravné zamestnancov - príspevok zo SF 1/2024
DF28/2024 1189,58 € 09.02.2024 ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky 1/2024
DF27/2024 43,2 € 09.02.2024 ALATERE s.r.o. Zber a preprava VŽP kategórie 3 za obdobie 1/2024
DF26/2024 5686 € 09.02.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn - preddavok 3/2024
DF25/2024 8218,02 € 09.02.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn - vyúčtovanie 1/2024
DF24/2024 384,24 € 07.02.2024 TOP SERVIS IT a.s. Toner OKI C301dn black, yellow a magenta
DF23/2024 636 € 07.02.2024 Peter Mjartan - PEPAMONT Ročný servis plynových kotlov a revízne správy
DF22/2024 2589,04 € 07.02.2024 ZSE Energia, a.s. Elektrina 1/2024
DF21/2024 145 € 03.01.2024 TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Stočné - preddavok 2/2024
DF20/2024 19,99 € 05.02.2024 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 1/2024
DF2/2024 145 € 03.01.2024 TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Stočné - preddavok 1/2024
DF19/2024 83,78 € 05.02.2024 TOP SERVIS IT a.s. Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2330c, s/n CIL055197
DF18/2024 76,28 € 05.02.2024 TOP SERVIS IT a.s. Nájomné - TOSHIBA e-Studio 257, s/n CEDD10048

  <<Prvá   <Predošlá   5 z 6    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: