Základná škola s materskou školou, Drietoma 453

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 5    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF65/2024 32,4 € 11.03.2024 ALATERE s.r.o. Zber a preprava VŽP kategórie 3 za obdobie 2/2024
DF332/2023 32,4 € 04.01.2024 ALATERE s.r.o. Zber a preprava VŽP kategórie 3 za obdobie 12/2023
DF27/2024 43,2 € 09.02.2024 ALATERE s.r.o. Zber a preprava VŽP kategórie 3 za obdobie 1/2024
DF71/2024 279 € 27.03.2024 TOP SERVIS IT a.s. Xerografický papier A4
DF32/2024 540 € 15.02.2024 TOP SERVIS IT a.s. Xerografický papier A4
DF35/2024 102,91 € 20.02.2024 Websupport, s.r.o. Webhosting zsdrietoma.sk
DF70/2024 2028,26 € 27.03.2024 Ing. Peter Gerši - GC Tech. Výtvarné a kancelárske potreby
DF74/2024 51,6 € 02.04.2024 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Výkon zodpovednej osoby za 4/2024
DF48/2024 51,6 € 04.03.2024 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Výkon zodpovednej osoby za 3/2024
DF17/2024 51,6 € 05.02.2024 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Výkon zodpovednej osoby za 2/2024
DF1/2024 51,6 € 02.01.2024 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Výkon zodpovednej osoby za 1/2024
DF10/2024 1477,52 € 26.01.2024 TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Vodné a stočné - vyúčtovanie
DF62/2024 228 € 11.03.2024 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístu
DF24/2024 384,24 € 07.02.2024 TOP SERVIS IT a.s. Toner OKI C301dn black, yellow a magenta
DF56/2024 19,56 € 06.03.2024 TOP SERVIS IT a.s. toner BROTHER TN-1090 HL-1222WE DCP-1622WE
DF9/2024 1069 € 26.01.2024 DAFFER spol. s r.o. Tabuľa školská DUBNO komplet 360x120 keramic a
DF44/2024 433,98 € 01.03.2024 TOP SERVIS IT a.s. T_FC338EK/EM/EZ/EC-R TOSHIBA toner
DF69/2024 1596 € 27.03.2024 DAFFER spol. s r.o. Školské lavice - Stôl+stoličkyESO P05 2m oranžový,
DF4/2024 60 € 11.01.2024 MADE spol. s r.o. Školenie k informačnému systému Urbis
DF34/2024 75 € 20.02.2024 MADE spol. s r.o. Školenie k informačnému systému Urbis

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 5    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: