<<Prvá   <Predošlá   12 z 12    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2024/107 50 € 03.04.2024 PrimaTEL s.r.o. internet 4/24
DF2024/106 54,86 € 03.04.2024 Obim s.r.o. potraviny do ŠJ
DF2024/105 18 € 03.04.2024 ALATERE s.r.o. odvoz odpadu ŠJ 3/24
DF2024/104 36,54 € 02.04.2024 Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TN, s.r služby manažéra kyber.bezpečnosti 3/24
DF2024/103 12 € 02.04.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. výkon zodpovednej osoby 4/24
DF2024/102 183 € 02.04.2024 APD-Company s. r. o. stôl pod umývačku riadu
DF2024/101 1743 € 28.03.2024 RM Gastro - JAZ s.r.o. umývačka riadu do KD + príslušenstvo
DF2024/100 7,9 € 27.03.2024 BTPS s.r.o. vzduchový filter
DF2024/10 189 € 11.01.2024 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. ASC agenda ZŠ 2024
DF2024/1 103,2 € 04.01.2024 SOMI Trenčín, spol. s r.o. upgrade a hot line na r.2024

  <<Prvá   <Predošlá   12 z 12    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: