<<Prvá   <Predošlá   2 z 12    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2024/87 60 € 13.03.2024 Ing. Katarína Čipková služby BOZP a PO 2/24
DF2024/86 -105,67 € 12.03.2024 encare, s.r.o. elektrina 2/24 - vyúčtovanie
DF2024/85 8 € 12.03.2024 O2 Slovakia, s.r.o. služby O2 2/2024
DF2024/84 720 € 11.03.2024 Ing. Ladislav Horný znalecký posudok-JPU "Nad potôčkami"
DF2024/83 64,15 € 11.03.2024 Obim s.r.o. potraviny do ŠJ
DF2024/82 82,14 € 11.03.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny do ŠJ
DF2024/81 38,87 € 11.03.2024 MILSY a.s. potraviny do ŠJ
DF2024/80 94,22 € 08.03.2024 Orange Slovensko a.s. telefonické hovory 3/24
DF2024/8 3411,65 € 08.01.2024 encare, s.r.o. plyn 1/24
DF2024/79 1212,41 € 08.03.2024 BORINA EKOS s.r.o. vývoz a zneškodnenie odpadu 2/24
DF2024/78 1,73 € 08.03.2024 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. voda - budova 57 9.1.-21.2.2024
DF2024/77 3700 € 06.03.2024 GEOMETRA Trenčín s.r.o. pozemkové úpravy-"Nad potôčkami" 4.+5.etapa
DF2024/76 27,5 € 05.03.2024 Firesystem, s.r.o. bezpečnostná tabuľa- AED +doprava
DF2024/75 79,77 € 05.03.2024 René Šiko - Mäso - údeniny potraviny do ŠJ
DF2024/74 463,4 € 04.03.2024 COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo potraviny do ŠJ
DF2024/73 15,48 € 04.03.2024 FRUCTOP, s.r.o. potraviny do ŠJ
DF2024/72 227,94 € 04.03.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny do ŠJ
DF2024/71 91,3 € 04.03.2024 Obim s.r.o. potraviny do ŠJ
DF2024/70 170,3 € 04.03.2024 zatechservis s.r.o. materiál do dielne údržby
DF2024/7 166,48 € 08.01.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny do ŠJ

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 12    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: