<<Prvá   <Predošlá   4 z 7    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2024/37 1612 € 30.01.2024 Peter Pradeniak Elektroinštalacia_kotolňa MŠ
DF2024/36 1495,2 € 30.01.2024 Peter Pradeniak Montáž, pripojenie vianočnej výzdoby
DF2024/35 450 € 30.01.2024 Magdaléna Kmeťová Energetický certifikát budovy_MŠ Divinka
DF2024/34 4383,5 € 29.01.2024 Stredoslovenská energetika, a.s. Plyn_Bytovka
DF2024/33 278,78 € 26.01.2024 BPS STEEL, s.r.o. Jokel_Lavice_KD
DF2023/385 0,13 € 26.01.2024 24-pay sro Poplatok_platby kartou_terminál
DF2024/32 744 € 23.01.2024 Mgr.Ľubica Podoláková - TALIS Stolový kalendár Divinka 2024 430 ks
DF2024/30 7,2 € 22.01.2024 TES Media s.r.o. Internet_01_2024 Biznis
DF2024/29 100 € 22.01.2024 MAKRA SK, s.r.o. Revízia a čistenie plynového kotla
DF2023/384 1200 € 22.01.2024 Sedliaková Andrea Spracovanie účtovníctva 11,12/2023
DF2024/28 38,4 € 19.01.2024 Slovgram Verejný rozhlas 2024
DF2024/27 105,49 € 18.01.2024 Orange Slovensko a.s. Telefonne hovory, Iphone 16 splatka/24
DF2024/26 346,8 € 18.01.2024 MYPO, s.r.o. Nálepky, tabula, plaketa
DF2024/25 72 € 18.01.2024 TES Media s.r.o. Internet_02_2024 Biznis
DF2024/24 162,88 € 18.01.2024 TES Media s.r.o. Zriadenie optickej prípojky, tarifa 2024
DF2023/383 43,7 € 18.01.2024 Visto s.r.o. Voda_HZ_R2023_PS 0 a KS 51m3
DF2023/382 21,42 € 18.01.2024 Visto s.r.o. Voda_OU_R2023_PS 606 a KS 631m3
DF2023/381 35,13 € 18.01.2024 Visto s.r.o. Voda_Dom smutku_R2023_PS2679 a KS2720 m3
DF2023/380 60,84 € 18.01.2024 Visto s.r.o. Voda_KD Lalinok_R2023_PS1196 a KS1267 m3
DF2023/379 202,23 € 18.01.2024 Visto s.r.o. Voda 9BJ k 31.12.2023 PS 1902 KS 2138

  <<Prvá   <Predošlá   4 z 7    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: