<<Prvá <Predošlá 2 z 13 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
8350514174 | 39,98 € | 04.06.2024 | Slovak Telekom | Pevné linky |
2024Z23 | 4000 € | 04.06.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
2024Z22 | 2000 € | 04.06.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
FVOT242613 | 88,92 € | 03.06.2024 | GX Solutions | správa kontajnerov 5/2024 |
2777666957 | 193,62 € | 03.06.2024 | Orange Slovensko | Paušál mobilné telefóny |
1024061284 | 48 € | 03.06.2024 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | Služby |
024/2024 | 90 € | 03.06.2024 | Slavomír Jánoš - FRENK | Stolárske práce DS Krompachy |
2405/042 | 701,4 € | 31.05.2024 | Ladislav Sakmary | Tovar |
2024153 | 60 € | 31.05.2024 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
2024152 | 240 € | 31.05.2024 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
20240940 | 95,93 € | 31.05.2024 | GPS Monitor | Lokalizačné služby 5/2024 |
10240119 | 826,8 € | 30.05.2024 | Edams,s.r.o. | Ekonomické a účtovné služby 4/2024 |
2024030 | 646,67 € | 22.05.2024 | Vladislav Probala - PROMIX | Železiarsky tovar |
2024029 | 316 € | 22.05.2024 | Vladislav Probala - PROMIX | Železiarsky tovar |
20240244 | 185,94 € | 22.05.2024 | ADAM OIL, spol.s,r.o. | Tovar |
1910046085 | 448,31 € | 21.05.2024 | Salesianer Miettex | Servisný prenájom textílií |
2024101581 | 125,64 € | 20.05.2024 | KSR - Kameňolomy SR,s.r.o. | Drvené kamenivo |
20241029 | 966 € | 14.05.2024 | Ing. Pillár Slavomír | Oprava mostovej váhy |
1532401657 | 11,4 € | 13.05.2024 | Brantner Nova s.r,o. | Prenájom zvonov 4/2024 |
1532401563 | 433,3 € | 13.05.2024 | Brantner Nova s.r,o. | Uloženie odpadov 18 01 04 |