Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 1 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DFI2024/3 | 2300 € | 04.11.2024 | Ateliér DS, s.r.o. Bratislava Vranovská 39, | Faktúra za projektovú dokumentáciu |
DFI2024/2 | 2994,8 € | 07.03.2024 | IMREX Holding s. r. o. | Faktúra za rekonštrukciu strechy malej sály KD |
DFI2024/1 | 6400 € | 07.03.2024 | IMREX Holding s. r. o. | Faktúra za rekonštrukciu strechy malej sály KD |
DF2024/99 | 1188,66 € | 12.06.2024 | BOVE s.r.o. | Faktúra za lampy verejného osvetlenia a ich montáž |
DF2024/98 | 99,54 € | 11.06.2024 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE KD |
DF2024/97 | 125 € | 11.06.2024 | Útulok Nádej | Faktúra za umiestnenie psa do útulku |
DF2024/96 | 145,72 € | 04.06.2024 | Slovenská pošta | Faktúra za noviny Pravda |
DF2024/95 | 20,58 € | 04.06.2024 | Slovak Telekom | Faktúra za telefon |
DF2024/94 | 541,1 € | 04.06.2024 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za vývoz zko |
DF2024/93 | 218,75 € | 04.06.2024 | Pow-en | Faktúra za EE |
DF2024/92 | 458,53 € | 04.06.2024 | Pow-en | Faktúra za EE |
DF2024/91 | 36 € | 03.06.2024 | Osobnyudaj.sk | |
DF2024/90 | 663,62 € | 03.06.2024 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za uloženie odpadu |
DF2024/9 | 120 € | 12.01.2024 | Zberné suroviny a.s. | Faktúra za vývoz črepov |
DF2024/89 | 80 € | 22.05.2024 | ANPOKA Rudof Žák | Faktúra za prenosný hasiaci prístroj |
DF2024/88 | 85 € | 22.05.2024 | ANPOKA Rudof Žák | Faktúra za ročnú kontrolu hasiacich prístrojov |
DF2024/87 | 200 € | 22.05.2024 | Branislav Plesník - Stolárstvo | Faktúra za opravu studne - drevený kryt na studňu |
DF2024/86 | 840 € | 22.05.2024 | AUTODOPRAVCA Stančík Miroslav | Faktúra za zemné práce |
DF2024/85 | 100,34 € | 14.05.2024 | Trencianske vod.a kanal. | Faktúra za vodu KD |
DF2024/84 | 3,46 € | 14.05.2024 | Trencianske vod.a kanal. | voda cintorín |
<<Prvá <Predošlá 1 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko