Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 1 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2025/167 | 160 € | 09.04.2025 | Jaroslav Hrmo - JAMO | VO - oprava transformátor, súmrakový senzor |
DF2025/166 | 86,96 € | 09.04.2025 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Zákonný poplatok za uloženie odpadu |
DF2025/165 | 1064,96 € | 09.04.2025 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Komunálny odpad 03/2025 |
DF2025/164 | 1000 € | 07.04.2025 | Cassis consult, s.r.o. | Vypracovanie žiadosť - projekt ozvučenie sály KD |
DF2025/163 | 21,71 € | 04.04.2025 | WEBY GROUP, s.r.o. | Prevádzkový poplatok - doména dssnádej.sk |
DF2025/162 | 1100 € | 04.04.2025 | Martina Sklenková | Mzdová agenda+personalistika 03/2025 |
DF2025/161 | 2000 € | 03.04.2025 | Ing. Katarína Repková | Bytové domy JL výstavba - Inžinierska činnosť |
DF2025/160 | 40 € | 03.04.2025 | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. | Bytové domy JL výstavba - vypracovanie vyjadrenia |
DF2025/159 | 1272 € | 02.04.2025 | SPP | ZSS 71 - plyn 04/2025 |
DF2025/158 | 296 € | 02.04.2025 | SPP | OcÚ JL - plyn 04/2025 |
DF2025/SZ056 | 641,32 € | 01.04.2025 | ATC-JR s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2025/SZ055 | 785,88 € | 01.04.2025 | EŠMAX s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2025/157 | 283,3 € | 01.04.2025 | EKORECYKLING Slovensko | Odvoz kuchyn. odpadu 03/2025 |
DF2025/156 | 28 € | 01.04.2025 | EKORECYKLING Slovensko | Odvoz kuchyn. ZSS Nádej odpadu 03/2025 |
DF2025/155 | 245 € | 01.04.2025 | SPP | DEI 164 - plyn 04/2025 |
DF2025/154 | 33 € | 01.04.2025 | SPP | Dom smútku - El. energia 04/2025 |
DF2025/153 | 17 € | 01.04.2025 | SPP | VO park - El. energia 04/2025 |
DF2025/152 | 10 € | 01.04.2025 | SPP | VO dererov mlyn - El. energia 04/2025 |
DF2025/151 | 76 € | 01.04.2025 | SPP | VO BJ 307 - El. energia 04/2025 |
DF2025/150 | 59 € | 01.04.2025 | SPP | BJ 307 - El. energia 04/2025 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko