<<Prvá   <Predošlá   1 z 4    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2016/3206 308,04 € 11.01.2017 FURA s.r.o.
DF2016/3207 19,2 € 11.01.2017 ESPIK group s.r.o. kuchynský odpad
DF2016/3208 43,8 € 09.01.2017 Slovak Telekom a.s.
DF2016/3209 10,8 € 11.01.2017 ESPIK group s.r.o. použité rastlinné oleje a tuky
DF2016/3210 14,4 € 25.01.2017 FURA s.r.o. spracovanie hlásení
DF2016/4550 153,39 € 09.01.2017 Marián Cviklík - DUMARK
DF2017/3001 20 € 05.01.2017 Wi-Net BJ s.r.o. internet
DF2017/3002 57,6 € 11.01.2017 SH systém spol. s r.o. služba zverejnene.sk
DF2017/3003 38,78 € 20.01.2017 Orange Slovensko, a.s. volania+telefón
DF2017/3004 140,63 € 20.01.2017 VSE a.s. elektrina ZŠ
DF2017/3005 41,5 € 27.01.2017 L. Borzi - FVCC registrat.denník, spisový obal
DF2017/3006 94,44 € 25.01.2017 ELKO JUR elektromontážne práce VO
DF2017/3007 999,4 € 13.01.2017 LE CHEQUE DEJEUNER, s r.o. nom.hodnota 4€
DF2017/3008 438,14 € 18.01.2017 SPP, a.s.
DF2017/3009 546 € 18.01.2017 SPP, a.s.
DF2017/3010 78,56 € 20.01.2017 VSE a.s.
DF2017/3011 20 € 03.02.2017 Wi-Net BJ s.r.o. internet
DF2017/3013 75 € 08.02.2017 INkom s r.o. panel LED
DF2017/3014 278,53 € 02.02.2017 MARCEL HARBAĽ-LIVEMONT materiál VO
DF2017/3015 703 € 06.02.2017 VSE a.s. elektrina OcÚ, ZŠ

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 4    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: