<<Prvá   <Predošlá   2 z 20    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2019/20 9,8 € 17.01.2019 Comtec s.r.o. Záloha PC
DF2019/312 9,9 € 29.10.2019 T Com MŠ - telefón
DF2019/305 10,46 € 29.10.2019 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. Voda - ŠK
DF2019/50 10,8 € 11.02.2019 MABONEX Slovakia Tovar ŠJ
DF2019/81 10,94 € 01.04.2019 MABONEX Slovakia Tovar ŠJ
DF2019/30 11,39 € 29.01.2019 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. Voda KD
DF2019/397 11,62 € 31.12.2019 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. ZS voda
DF2019/156 12 € 07.06.2019 Mestské kultúrne stredisko Spravodaj
DF2019/141 13,1 € 20.05.2019 Jurekspo s.r.o. MŠ - materiál
DF2019/310 13,94 € 29.10.2019 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. Voda OcÚ
DF2019/116 13,94 € 02.05.2019 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. Voda KD
DF2019/57 14,28 € 26.02.2019 SOZA Reprodukovaná hudba
DF2019/389 14,4 € 31.12.2019 INTA s. r. o. Odber kuchynského odpadu
DF2019/102 14,4 € 15.04.2019 INTA s. r. o. Odvoz kuchynského odpadu
DF2019/67 14,5 € 08.03.2019 PORADCA s.r.o Príručka mzdovej účtovníčky
DF2019/181 15 € 02.07.2019 ZMO reg.JE Jaslov.Bohun. Príručka kronikára
DF2019/307 15,11 € 29.10.2019 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. Voda ZS
DF2019/59 15,12 € 28.02.2019 MABONEX Slovakia Tovar ŠJ
DF2019/237 15,72 € 09.09.2019 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. MŠ - návleky
DF2019/31 15,95 € 29.01.2019 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. Voda Ocú

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 20    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: