<<Prvá <Predošlá 2 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/317 | 796 € | 05.11.2019 | Slov.plynar.priemysel | Plyn MŠ, ZS, OcÚ, KD |
DF2019/91 | 753,64 € | 04.04.2019 | Up Slovensko, s.r.o. | Stravné lístky |
DF2019/124 | 751,3 € | 06.05.2019 | Kopaniciarska odpad.spol. | Uloženie TKO |
DF2019/343 | 732 € | 29.11.2019 | Ľubomír Frťala | Úprava miestnych komunikácii |
DF2019/140 | 731,48 € | 17.05.2019 | Marius Pedersen a.s.Trenčín | Vývoz komunálneho odpadu |
DF2019/297 | 700 € | 23.10.2019 | Občianske združenie DINO | Divadlo |
DF2019/255 | 672,2 € | 17.09.2019 | Peter Fedák | Oprava MŠ vstupná chodba |
DF2019/93 | 671,28 € | 04.04.2019 | ZSE Energia a.s. | Elektrina KD,DS,OcÚ,BD |
DF2019/276 | 671,28 € | 07.10.2019 | ZSE Energia a.s. | KD, DS, OcÚ, BD elektrina |
DF2019/189 | 671,28 € | 04.07.2019 | ZSE Energia a.s. | Elektrina KD, DS, OcÚ, BD |
DF2019/17 | 671,28 € | 16.01.2019 | ZSE Energia a.s. | Elektrina KD, DS, OcÚ, BD |
DF2019/228 | 618 € | 04.09.2019 | REGAS, s. r. o. | Servisná prehliadka OcÚ, KD, MŠ, ZS |
DF2019/337 | 606,82 € | 12.11.2019 | Kopaniciarska odpad.spol. | Uloženie odpadu |
DF2019/378 | 553,68 € | 31.12.2019 | LOMBARD, s.r.o. | Odplata za poskytnutie internetu |
DF2019/214 | 540,25 € | 08.08.2019 | Kopaniciarska odpad.spol. | Uloženie odpadu |
DF2019/68 | 528,1 € | 11.03.2019 | FEREX s.r.o. | Smetné nádoby 120 l čierne 20 ks |
DF2019/96 | 519,61 € | 05.04.2019 | Kopaniciarska odpad.spol. | Uloženie odpadu |
DF2019/338 | 517,72 € | 18.11.2019 | Marius Pedersen a.s.Trenčín | Vývoz odpadu |
DF2019/387 | 517,54 € | 31.12.2019 | ZSE Energia a.s. | VO elektrina |
DF2019/85 | 509 € | 02.04.2019 | Slov.plynar.priemysel | Plyn MŠ, ZS, OcÚ, KD |