<<Prvá <Predošlá 13 z 13 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2023/254 | 32,05 € | 31.12.2023 | OVHS Sachor | KD - voda |
DF2023/253 | -773,39 € | 31.12.2023 | MAGNA ENERGIA a.s. | OU,MS - plyn |
DF2023/252 | 147,89 € | 31.12.2023 | Marius Pedersen | OU - preprava odpadu |
DF2023/251 | -813,62 € | 31.12.2023 | MAGNA ENERGIA a.s. | OU,MS, DS - elektrina |
DF2023/250 | 14,4 € | 31.12.2023 | Marius Pedersen | OU - preprava odpadu |
DF2023/249 | 2,08 € | 31.12.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | OU - alarm |
DF2023/248 | 79,66 € | 31.12.2023 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s. r.o. | OU - zneškodnenie odpadu |
DF2023/247 | 37,89 € | 31.12.2023 | MAGNA ENERGIA a.s. | VO - elektrina |
DF2023/246 | 2 € | 31.12.2023 | Slovak Telekom, a.s. | OU - alarm |
<<Prvá <Predošlá 13 z 13 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko