<<Prvá   <Predošlá   2 z 5    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
33 323,8 € 1.2.2019 Základná škola s MŠ strava ZŠ a MŠ 1/2019
23 317 € 4.2.2019 SPP plyn budova č. 210 OcU
29 310,5 € 8.2.2019 Banskobystrická regionálna správa ciest posyp na cesty - zimná údržba
50 299 € 4.3.2019 SPP plyn budova č. 210 OcU
15 288 € 18.1.2019 REMONTA s.r.o. ročná prehliadka plynového kotla
79 276,79 € 5.4.2019 Marius Pedersen vývoz a zhodnotie odpadov
58 251 € 11.3.2019 Základná škola s MŠ strava žiaci ZŠ a MŠ 2/2019
56 240 € 11.3.2019 FAX a COPY tonery
280 236,69 € 17.1.2019 SPP PREPLATOK plyn budova č. 210
42 228 € 11.2.2019 OCTAGO projektová dokumentácia Workout a fitness ihrisko
59 216 € 12.3.2019 Urbáni & partners s.r.o. právne služby
75 196,8 € 3.4.2019 Bučina DDD preprava odpadového dreva
18 187,2 € 28.1.2019 SOZA licencia použitie hud. diel - Hasičský bál
45 182,45 € 22.2.2019 Stredoslovenská vodárenská prevádz.spolo odvoz a likvidácia OV
31 165 € 8.2.2019 RHEA SK s.r.o. DHZ ochranné oblečenie
72 164 € 3.4.2019 SPP plyn budova OcU č. 210
46 160 € 22.2.2019 Ing. Lucia Dindova vypracovanie programu odpadového hospodárstva obce
279 156,48 € 17.1.2019 SPP PREPLATOK plyn budova č. 210
1 122,39 € 1.1.2019 Komunálna poisťovňa PZP Tatra T 148
5 100 € 11.1.2019 Jozef Vida komunitný plán sociálnych služieb

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 5    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: